85/2023 |
publikácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
15,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
81/2023 |
predplatné online kniha "Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
86/2023 |
rukavie montážne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
150,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
84/2023 |
aktualizačná odborná príprava technika PO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
156,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
83/2023 |
celoročné pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
|
183,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20230221 |
Elektrina 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
21.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230220 |
Elektrina 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
21.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230236 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 879,60 € |
21.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230219 |
Predplatné denníka SME, denníka Hospodárske noviny a týždenníka Trend o ekonomike |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
621,25 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230270 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 728,00 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230222 |
Zrážková voda z ciest - Holíč 02/2019 - 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32 196,20 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230192 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
104,40 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023 |
grandstream DP760 rozširujúci modul |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
120,00 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20230212 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
17.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230210 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230224 |
Rozširujúci modul na bezdrôtový telefón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
116,40 € |
17.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230215 |
Technická kontrola TT526YH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
30,00 € |
17.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230229 |
Zvislé dopravné značenie (smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
18 987,72 € |
17.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230218 |
PHM 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 873,83 € |
17.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230217 |
PHM 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 366,97 € |
17.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |