20230379 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
27.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230380 |
Náhradné diely na kosačku 01-46 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
117,60 € |
24.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230470 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
610,80 € |
24.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230469 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
327,60 € |
24.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230407 |
Zvislé dopravné značenie (smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
836,40 € |
24.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 12/2023/SÚCTt |
Rámcová dohoda (Osobné ochranné pracovné pomôcky) |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
64 978,44 € |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
24.03.2024 |
23.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
122/2023 |
vodoinštalačný, kúrenársky a kanalizačný materiál na rok 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
5 000,00 € |
23.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
126/2023 |
oprava rozvodov kúrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
1 570,00 € |
23.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
127/2023 |
vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
1 300,00 € |
23.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
135/2023 |
materiál na opravu zvodidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
1 944,00 € |
23.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20230398 |
WC sedátka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
49,63 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230376 |
Elektrina 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230375 |
Elektrina 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230369 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
22.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230377 |
Certifikát pre ePečať SK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
48,00 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230374 |
Materiál potrebný na novovyrobené zábradlie (farba, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
778,10 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230364 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230367 |
Emisná kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
38,00 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230366 |
Technická kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
27,00 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230406 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |