20230463 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,77 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230462 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
642,29 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230461 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 152,86 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230460 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
857,58 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230453 |
Montáž a demontáž snehových zábran |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef KVAŠŠAY |
32900694 |
|
7 627,20 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230451 |
Montáž a demontáž snehových zábran |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef KVAŠŠAY |
32900694 |
|
2 688,00 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230489 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 232,12 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230488 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 051,68 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230487 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
148,03 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230486 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
633,26 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230485 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
5 728,78 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230484 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 805,70 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230450 |
Vodné, stočné 01-03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
24,48 € |
31.03.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230483 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 860,15 € |
31.03.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230482 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 196,06 € |
31.03.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230481 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-9 128,23 € |
31.03.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230480 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-9 876,76 € |
31.03.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230479 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 058,63 € |
31.03.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230478 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-2 037,34 € |
31.03.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023 |
zastavovací terč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
|
190,00 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |