Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20230463 Zrážková voda z ciest Šamorín 03/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 50,77 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
20230462 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 03/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 642,29 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
20230461 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 03/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 152,86 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
20230460 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 03/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 857,58 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
20230453 Montáž a demontáž snehových zábran Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef KVAŠŠAY 32900694 7 627,20 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
20230451 Montáž a demontáž snehových zábran Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef KVAŠŠAY 32900694 2 688,00 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
20230489 Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 232,12 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
20230488 Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 10 051,68 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
20230487 Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 148,03 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
20230486 Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 633,26 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
20230485 Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 5 728,78 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
20230484 Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 805,70 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
20230450 Vodné, stočné 01-03/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CHEMOLAK a.s. 31411851 24,48 € 31.03.2023 15.05.2023 Faktúra
20230483 Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -5 860,15 € 31.03.2023 18.07.2023 Faktúra
20230482 Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -1 196,06 € 31.03.2023 18.07.2023 Faktúra
20230481 Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -9 128,23 € 31.03.2023 18.07.2023 Faktúra
20230480 Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -9 876,76 € 31.03.2023 18.07.2023 Faktúra
20230479 Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -1 058,63 € 31.03.2023 18.07.2023 Faktúra
20230478 Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -2 037,34 € 31.03.2023 18.07.2023 Faktúra
151/2023 zastavovací terč Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HIT Slovensko, s.r.o. 36253308 190,00 € 30.03.2023 04.04.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka