20210819 |
PHM 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 488,51 € |
17.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210843 |
Alternátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
311,00 € |
17.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210823 |
Asfaltová emulzia 1,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
616,56 € |
17.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210848 |
Rukavice - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ganes s.r.o. |
50604449 |
|
-5,40 € |
17.06.2021 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20210827 |
Diagnostika a oprava vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
925,75 € |
16.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021/TT |
Účastnícky poplatok - Cestná konferencia 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
1 344,00 € |
15.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
226/2021/TT |
Drvené kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 602,00 € |
15.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
225/2021/TT |
Služby administrácie a špeciálnej technickej podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
35,00 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20210815 |
Online časopis - Bezpečnosť práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
17,40 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210832 |
Betón 5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
252,00 € |
15.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210828 |
Oprava svahovacej lyžice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVO Bernát, s.r.o. |
46470999 |
|
657,00 € |
15.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210810 |
Vodné 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
188,00 € |
15.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210809 |
Vodné 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
578,00 € |
15.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210844 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
36,00 € |
15.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210811 |
Lanový záves |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FECH s.r.o. |
44421371 |
|
160,68 € |
15.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210813 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
1 255,80 € |
15.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210831 |
PD - priepust na III/1290 - Horné Orešany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
5 940,00 € |
15.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021/DS |
Výmena skla na okne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavol Ryšian Ekoprofil s.r.o. |
46616772 |
|
54,00 € |
14.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
42/2021/SE |
tovar ku krovinorezom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
548,00 € |
14.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
218/2021/TT |
Diagnostika a oprava vozidla MB UNIMOG |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
930,00 € |
14.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |