236/2021/TT |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
5 520,00 € |
25.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
237/2021/TT |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
5 658,00 € |
25.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
49/2021/SE |
potrubia vodné MB Axor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO MOTO HERCOG |
36266655 |
|
440,00 € |
25.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
47/2021/SE |
riadiaca jednotka FERRI TPE 520 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
996,00 € |
25.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
51/2021/SE |
brzdový valec zadny Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
798,00 € |
25.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20210857 |
Zakreslenie podzemných vedení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
18,00 € |
25.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210897 |
Elektrina 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
612,15 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210896 |
Elektrina 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210895 |
Elektrina 07/2021 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 60/2021/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
HAKOM, s.r.o. |
36000124 |
|
6,16 € |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
05.07.2021 |
24.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 61/2021/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
HAKOM, s.r.o. |
36000124 |
|
0,55 € |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
05.07.2021 |
24.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Dodatok č. 24 (Zmluva č. 30/2021/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
|
|
1 985,57 € |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
24.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
243/2021/TT |
Vybratie septiku fekálnym vozidlom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
150,00 € |
24.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
Zmluva č. 62/2021/SÚCTt |
Licenčná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slov. správa ciest |
|
|
0,00 € |
24.06.2021 |
30.06.2021 |
|
29.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20210872 |
Odblokovanie palubnej jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
5,00 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210871 |
Navýšenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021/SE |
odblokovanie mýtnej jednotky TT132IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
5,00 € |
24.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20210861 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
288,00 € |
24.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210898 |
Servis umývacích strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
24.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210855 |
Vzduchový ventil |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
326,00 € |
24.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |