248/2021/TT |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 450,00 € |
07.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20210930 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210929 |
Asfaltová emulzia 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
07.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210928 |
Asfaltová emulzia 1,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
572,52 € |
07.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 73/2021/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
KLS spol. s r.o. |
|
|
6,16 € |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
15.07.2021 |
06.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 74/2021/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
KLS spol. s r.o. |
|
|
0,55 € |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
15.07.2021 |
06.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Dodatok č. 25 (Zmluva č. 9/2020/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slov. správa ciest |
|
|
126,00 € |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
12.03.2023 |
06.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
262/2021/TT |
preškolenie zamestnancov - modul iMajstri |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
760,00 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
262/2021/TT |
Preškolenie zamestnancov . práca v systéme Oris |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
760,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
256/2021/TT |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
190,00 € |
06.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20210893 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
21,72 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210892 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
325,44 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210891 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
21,60 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210963 |
Krúžky kartáča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
474,24 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210961 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
513,88 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210937 |
Internet 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210988 |
Správa výpočtovej techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 296,20 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211075 |
Štartér a filtračná patrona |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
URBAR Rabčice |
17059330 |
|
282,25 € |
06.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210890 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 957,86 € |
05.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210889 |
PHM 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 691,76 € |
05.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |