20211206 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
100,00 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211199 |
Hygienické potreby 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
121,09 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211179 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,68 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211178 |
Refakturácia zrážkového úhrnu 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211212 |
Akumulátor 12V/72Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
462,00 € |
23.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 91/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo č.Z1/2021/061/15 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
Iné |
47 147,54 € |
20.08.2021 |
21.08.2021 |
|
20.08.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
310/2021/TT |
Poskytnutie vysokozdvižného vozíka Hyster |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYSTER Slovakia s.r.o. |
47582278 |
|
600,00 € |
20.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
307/2021/TT |
Hutný materiál oceľ valc. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
530,00 € |
20.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riadeiteľ |
Objednávka |
20211197 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211196 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211195 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211194 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021/SE |
Profil I100 a I80 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
480,00 € |
20.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
317/2021/TT |
preškolenie zamestnancov - systém Oris - modul ES |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
700,00 € |
20.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20211278 |
Odblokovanie palubnej jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
5,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211228 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
67,13 € |
20.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211183 |
Hrdlová železobetónová rúra |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSEMPRE s.r.o. |
47563028 |
|
4 076,40 € |
20.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211209 |
Oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
167,51 € |
20.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021/DS |
Autobatérie 12V 95Ah 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Borbély - AUTO AKU |
30368952 |
|
243,00 € |
19.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
53/2021/DS |
Likvidácia zmiešaného odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
950,00 € |
19.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |