20211656 |
Výmena ložiska a zotrvačníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
1 622,83 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211662 |
Vodné, stočné, zrážky SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,63 € |
05.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211698 |
Betónová zmes 1,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
68,40 € |
05.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211709 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
973,32 € |
05.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211708 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
949,20 € |
05.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211782 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
170,75 € |
05.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211655 |
Výmena spojky na vozidle |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
1 622,86 € |
05.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
424/2021/TT |
Oprava sociálnych priestorov v prevádzkovej budove na stredisku Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAXEL design |
51058065 |
|
13 000,00 € |
04.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
36/2021/DS |
Projektová dokumentácia pre účely stavebného povolenia a realizáciu stavby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zsigárcsik Alojz |
34069208 |
|
1 880,00 € |
04.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
420/2021/TT |
Náhradné diely pre vozidlo ZETOR 7211 TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
145,00 € |
04.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
421/2021/TT |
Náhradné diely pre vozidlo ZETOR 7211 TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Michal Hurška - MET AGRO |
35242574 |
|
85,00 € |
04.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
422/2021/TT |
Hutný materiál jakel a pásovina |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
165,00 € |
04.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
Zmluva č. 111/2021/SÚCTt |
Zmluva o zverejní majetku do správy č.2021_47_OÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
6 124,45 € |
04.11.2021 |
09.11.2021 |
|
08.11.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 112/2021/SÚCTt |
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021_44_OÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
5 181,27 € |
04.11.2021 |
09.11.2021 |
|
08.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 113/2021/SÚCTt |
Zmluva o zverení majetku do správy č.2021_41_OÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
3 970,30 € |
04.11.2021 |
09.11.2021 |
|
08.11.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20211615 |
Nájom propán/bután DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,32 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211611 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
429,48 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211610 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,04 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211646 |
PD premiestnenie kotolne-Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zsigárcsik Alojz |
34069208 |
|
1 880,00 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211707 |
Paušálny poplatok CS ORIS 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
04.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |