Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211958 TT-478HB vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -50,00 € 25.11.2021 21.01.2022 Faktúra
20211956 TT-225IL vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -14,63 € 25.11.2021 21.01.2022 Faktúra
20211954 TT-225IL vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -50,00 € 25.11.2021 21.01.2022 Faktúra
20211952 TT-157IJ vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -48,04 € 25.11.2021 21.01.2022 Faktúra
20211955 TT-986EO vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -48,84 € 25.11.2021 23.02.2022 Faktúra
20211953 TT-986EO vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -100,00 € 25.11.2021 23.02.2022 Faktúra
20211949 TT-986EO vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -50,00 € 25.11.2021 23.02.2022 Faktúra
20211947 TT-986EO vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -50,00 € 25.11.2021 23.02.2022 Faktúra
20211942 TT-562IL vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -50,00 € 25.11.2021 23.02.2022 Faktúra
20211941 TT-837GP vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -50,00 € 25.11.2021 23.02.2022 Faktúra
20211940 TT-837GP vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -60,00 € 25.11.2021 23.02.2022 Faktúra
20211938 TT-837GP vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -69,02 € 25.11.2021 23.02.2022 Faktúra
20211936 TT-182ER vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -100,00 € 25.11.2021 23.02.2022 Faktúra
20211935 TT-182ER vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -70,00 € 25.11.2021 23.02.2022 Faktúra
20211934 TT-182ER vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -50,00 € 25.11.2021 23.02.2022 Faktúra
20211932 TT-182ER vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 -7,60 € 25.11.2021 23.02.2022 Faktúra
Zmluva č. 131/2021/SÚCTt Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 SkyToll, a. s. 44500734 0,00 € 24.11.2021 26.11.2021 25.11.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 132/2021/SÚCTt Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 SkyToll, a. s. 44500734 0,00 € 24.11.2021 26.11.2021 25.11.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 133/2021/SÚCTt Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 SkyToll, a. s. 44500734 0,00 € 24.11.2021 26.11.2021 25.11.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 134/2021/SÚCTt Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 0,00 € 24.11.2021 26.11.2021 25.11.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva