3/2021/TT |
Dátový prenos z meteostaníc 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX |
36705390 |
|
4 896,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
54/2021/TT |
Snímač otáčok rozmetadla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
204,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
15/2021/DS |
Filtre |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
|
289,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20210207 |
materiál na opravu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
316,16 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
706,30 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210170 |
nájom sypačov na ZÚC - DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
10 707,12 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210169 |
nájom sypačov na ZÚC - DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
7 138,08 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210168 |
nájom sypačov na ZÚC - TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
13 681,32 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210167 |
nájom sypačov na ZÚC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
11 004,54 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021/SE |
Čerpadlo SHURflo 24V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CSAKOM spol. s r.o. |
31107818 |
Iné |
240,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20211373 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,80 € |
15.02.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20220223 |
Refakturácia elektriny a zem.plynu 01/22 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 477,63 € |
15.02.2021 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20210190 |
Vodné - Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
30,41 € |
13.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021/DS |
Sypký sorbent 50 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Johan ENVIRO |
35770643 |
|
600,00 € |
12.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
16/2021/SE |
Náhradné diely motora Praga V3S |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
317,00 € |
12.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20210174 |
žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ 2021000268 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
12.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021/TT |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
1 341,60 € |
12.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20210160 |
Rozvádzač ku kamer, systému/Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
114,00 € |
12.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210179 |
Josyp posypový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Johan ENVIRO |
35770643 |
|
600,00 € |
12.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210171 |
oprava kotolne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FRIG-PRODUCT, s.r.o. |
31408451 |
|
2 303,76 € |
12.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |