20210608 |
materiál na opravu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Michal Hurška - MET AGRO |
35242574 |
|
409,20 € |
05.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021/SE |
Diagnostika vozidla Mercedes Benz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
60,00 € |
04.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20210548 |
betón.výstuž |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
23,29 € |
04.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210566 |
Apple iPhone 12 64GB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GROUP PRO, s.r.o. |
46193880 |
|
724,00 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021/TT |
oprava kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIKOV NITRA s.r.o. |
46920765 |
|
110,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20210540 |
PHM 04/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 583,85 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210539 |
PHM 04/2021 TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 221,14 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210538 |
PHM 04/2021 SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 532,09 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210590 |
Stavebné práce - oprava cesty - Boleráz, cesta k letisku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
23 883,00 € |
04.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021/TT |
Náhradné diely na kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
650,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing, Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
156/2021/TT |
náhradné diely na kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Michal Hurška - MET AGRO |
35242574 |
|
410,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing, Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
154/2021/TT |
tlač tlačív |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EASY print Slovakia s.r.o. |
46509631 |
|
98,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing, Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
153/2021/TT |
optická myš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
|
65,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing, Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
152/2021/TT |
slúchadlá s mikrofónom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
100,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing, Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
151/2021/TT |
kancelárska stolička |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
315,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing, Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20210524 |
materiál SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
652,79 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210551 |
Kancelárske tlačivá - sklad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EASY print Slovakia s.r.o. |
46509631 |
|
98,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210520 |
pramenitá voda ČE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
37,80 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210519 |
pramenitá voda TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210518 |
pramenitá voda BU |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |