20212059 |
Tonery do tlačiarní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
380,40 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212081 |
Servis vozidla TT515EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
194,40 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212089 |
Spracovanie predprojektovej prípravy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
5 880,00 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212111 |
Nájom trafostanice 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 37/2019/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Iné |
40 976,02 € |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
31.12.2022 |
10.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 38/2019/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Iné |
12 439,80 € |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
31.12.2022 |
10.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Dodatok č. 45 (Zmluva č. 107/2021/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
09.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
510/2021/TT |
Brzdové obloženie predné a zadné pre vozidlá KIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
120,00 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
511/2021/TT |
Autobatéria Bjorn 100Ah pre vozidlo KIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
110,00 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
512/2021/TT |
Filtre, olej pre vozidlo KIA Sportage |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
71,00 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
514/2021/TT |
Tlač CESTÁR A4/10 strán 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
396,00 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20212021 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,88 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212032 |
Batéria 12V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
109,20 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212031 |
Brzdové obloženie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
116,88 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212030 |
Filtre, oleje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
70,80 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212033 |
Kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 043,60 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212020 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,47 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212039 |
III/1256 - od II/502 do obce Kočín km - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
249 815,33 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212077 |
Plyn do zásobníka Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 911,80 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
503/2021/TT |
Premiestnenie kotolne do admin.budovy strediska SUC TTSK Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
Iné |
26 969,64 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |