20201733 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOD - Falath |
37571192 |
|
596,00 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201732 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK - Červeník |
47573562 |
|
334,00 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201718 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL espace, s.r.o. |
31390951 |
|
24,00 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201737 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURO NOVA d.s. |
30349371 |
|
16,88 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201728 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
1 779,39 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201727 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
1 351,36 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201704 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
293,38 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201707 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
22,50 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201706 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
85,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201705 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
64,80 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201671 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
106,57 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201694 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EUROMAL |
36765406 |
|
392,46 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201717 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
324,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201663 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
20 815,91 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201896 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROFISTAV, spol. s r.o. |
36240796 |
|
387,84 € |
30.11.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20201865 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
30.11.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2020/TT |
oprava vozidla MB Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
APtech s.r.o. |
46652833 |
|
992,00 € |
27.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
322/2020/TT |
diagnostická kontrola na vozidle |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
APtech s.r.o. |
46652833 |
|
51,00 € |
27.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
324/2020/TT |
čidlo množstva posypového materiálu - nadstavba Boschung |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
317,00 € |
27.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
325/2020/TT |
software ABBYY Finereader 15-2 licencie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
270,00 € |
27.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |