Zmluva č. 62/2020/SÚCTt |
Príkazná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
AGROSLUŽBY Pavel Ivánek |
|
|
10,20 € |
30.11.2020 |
05.12.2020 |
31.03.2021 |
04.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20201713 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SKANSKA SK |
31611788 |
|
50 346,24 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201712 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SKANSKA SK |
31611788 |
|
89 881,31 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201715 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
26 666,88 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201714 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
88 266,24 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201775 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
10,37 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201757 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
925,78 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201756 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 727,94 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201755 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 879,57 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201769 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BYTSERVIS-UM |
34101918 |
|
132,15 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201760 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
47,00 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201687 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EUROVIA SK |
31651518 |
|
87 584,56 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201753 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 985,62 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201779 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
583,73 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201778 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
33,80 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201777 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
433,67 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201776 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
4 180,67 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201751 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Borbély - AUTO AKU |
30368952 |
|
675,65 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201736 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
26,64 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201735 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
14,26 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |