Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20222175 Zneškodnenie odpadu 0,68 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 151,64 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
20222198 Odvoz a zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 425,90 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
20222191 Plastová rozvádzacia skrinka, zámok Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO - HAL s.r.o. 47542268 108,80 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
20222222 Snehové koly 1 670 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Jozef NOVÁK 17770611 2 505,00 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222220 Solanka 57 000 l Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BEEWAIR TECHNOLOGY, s.r.o. 45466068 8 208,00 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222268 Zrážková voda 11/2022 Galanta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 3 215,29 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222267 Vodné, stočné 11/2022 Galanta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 74,45 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222231 Pranie a čistenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 97,13 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222239 Prírodné kamenivo, drvené 300,34 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. 34137009 2 955,35 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222238 Prírodné kamenivo, drvené 100,02 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. 34137009 984,19 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222237 Prírodné kamenivo, drvené 301,42 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. 34137009 2 965,97 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222236 Prírodné kamenivo, drvené 148 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. 34137009 1 456,32 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222258 Dovoz posypového kameniva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská NAD, a.s. 34127844 630,00 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222250 Dovoz posypového kameniva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská NAD, a.s. 34127844 1 170,00 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222249 Dovoz posypového kameniva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská NAD, a.s. 34127844 720,00 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222248 Dovoz posypového kameniva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská NAD, a.s. 34127844 330,00 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222229 Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,02 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 481,32 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222228 Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,06 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 485,76 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222292 Elektrina 11/2022 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 1 827,64 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra
20222262 Zrážková voda 11/2022 Veľký Meder Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 466,78 € 30.11.2022 21.12.2022 Faktúra