DFB0026/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
23.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
16.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0508/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0570/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0570/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0646/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
18.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0738/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
6,46 € |
08.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
6,46 € |
08.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
6,46 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
6,46 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
6,46 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
6,46 € |
11.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
6,46 € |
07.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
6,46 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0489/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
6,46 € |
16.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0593/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
6,46 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |