VPP servis, s.r.o.
Informácie
- Názov: VPP servis, s.r.o.
- IČO: 36836516
- Adresa: Svätojánska 8, 908 51 Holíč
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0032/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 20.01.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | ||||||
DFB0093/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
DFB0147/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
DFB0204/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 17.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
DFB0266/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 21.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
DFB0330/25 | fa - vývoz skla 6_2025 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 16.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFB0026/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 23.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0097/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0179/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0248/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0343/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0508/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0570/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0570/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0646/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0738/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0061/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 08.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
DFB0107/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 08.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
DFB0175/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB0235/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra |