VPP servis, s.r.o.
Informácie
- Názov: VPP servis, s.r.o.
- IČO: 36836516
- Adresa: Svätojánska 8, 908 51 Holíč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0032/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 21.01.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0093/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0147/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0204/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 17.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0266/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 21.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0330/25 | fa - vývoz skla 6_2025 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 16.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0378/25 | FA - vývoz skla 7/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 16.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0408/25 | FA - vývoz skla 8/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 21.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0529/25 | FA - vývoz skla za 09/2025 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 17.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0533/25 | FA - vývoz skla za 10/2025 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 21.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0026/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 23.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0097/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0179/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0248/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0343/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0508/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0570/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0570/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0646/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0738/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |