VPP servis, s.r.o.


Informácie
  • Názov: VPP servis, s.r.o.
  • IČO: 36836516
  • Adresa: Svätojánska 8, 908 51 Holíč

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0032/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,69 € 21.01.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0093/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,69 € 17.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0147/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,69 € 19.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0204/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,69 € 17.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0266/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,69 € 21.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0330/25 fa - vývoz skla 6_2025 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,69 € 16.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0378/25 FA - vývoz skla 7/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,69 € 16.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0408/25 FA - vývoz skla 8/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,69 € 21.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0529/25 FA - vývoz skla za 09/2025 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,69 € 17.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0533/25 FA - vývoz skla za 10/2025 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,69 € 21.10.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0026/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,14 € 23.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0097/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,14 € 14.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0179/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,14 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0248/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,14 € 16.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0343/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,14 € 21.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0508/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,14 € 16.08.2024 07.09.2024 Faktúra
DFB0570/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,14 € 17.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB0570/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,14 € 17.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB0646/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,14 € 18.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0738/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,14 € 20.11.2024 18.12.2024 Faktúra