ATC-JR, s.r.o.
Informácie
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ0231/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 644,90 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFJ0268/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 969,52 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFJ0258/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 998,12 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFJ0251/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 580,15 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFJ0242/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 721,15 € | 22.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFJ0278/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 550,97 € | 20.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFJ0293/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 565,82 € | 07.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFJ0322/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 283,83 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFJ0335/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 445,03 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFJ0351/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 828,07 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
DFJ0004/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 68,04 € | 11.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
DFJ0002/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 717,04 € | 05.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
DFJ0001/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 255,35 € | 05.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
DFJ0009/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 438,47 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
DFJ0011/22 | úhrada potravín | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 657,50 € | 14.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
DFJ0010/22 | úhrada potravín | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 839,81 € | 14.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
DFJ0020/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 498,57 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFJ0019/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 573,71 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFJ0018/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 493,40 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFJ0024/22 | úhrada potravín | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 267,69 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra |