Elektrocentrum - Károlyi


Informácie
  • Názov: Elektrocentrum - Károlyi
  • IČO: 44047657
  • Adresa: Orechova 3, 93201 Veľký Meder

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0146 Faktúra za meteriál. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 429,64 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB0076/25 Faktúra za oprava strojov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 1 894,04 € 11.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0130/25 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 1 686,92 € 14.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0207/24 Faktúra za spot. materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 862,65 € 23.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0653/23 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 212,49 € 14.12.2023 25.03.2024 Faktúra
DFB0639/23 Faktúra za stykač Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 699,99 € 07.12.2023 25.03.2024 Faktúra
DFB0611/23 Spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 786,20 € 01.12.2023 25.03.2024 Faktúra
DFB0351/23 Spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 694,33 € 11.07.2023 25.03.2024 Faktúra
DFB0621/22 Spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 304,29 € 14.12.2022 14.01.2023 Faktúra
DFB0248/21 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 787,03 € 14.12.2021 27.04.2022 Faktúra
DFB0076/21 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 67,30 € 05.10.2021 27.04.2022 Faktúra