Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFST0058 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 834,71 € 13.05.2026 26.05.2026 Faktúra
26DFST0056 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 1 091,16 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
26DFST0057 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 523,27 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
26DFST0050 Faktúra za meteriál. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 29,30 € 06.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0188 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 492,00 € 06.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0189 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 369,00 € 06.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0190 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 221,40 € 06.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0191 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 280,00 € 06.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0193 Faktúra za meteriál. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 SPORTISIMO SK, s.r.o. 44156979 189,00 € 06.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFST0054 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 567,00 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0195 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 OLIVEX, spol. s.r.o. 31103065 651,20 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0192 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN FACTORY s.r.o. 55455751 586,46 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0197 Obedy 4/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Gastro DS, s.r.o. 50808478 68,00 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0207 Vedenie účtovníctva 4/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Centrum podporných služieb 53243188 2 500,00 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0205 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 INTA s.r.o. 34129863 31,98 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0206 Faktúra za OT. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Techfun s. r. o. 52773299 74,50 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0194 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Slovak Telekom a.s. 35763469 93,58 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFST0052 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 52,24 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFPC0018 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 886,91 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFST0053 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 1 698,47 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0213 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Beáta Kozmérová 41220030 196,80 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFPC0017 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 206,59 € 04.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFST0051 Potraviny HČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 2 484,20 € 04.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0184 Teplo 5/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 8 528,24 € 04.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0179 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 54,00 € 04.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0181 Vodné a stočné 5/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,00 € 04.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0183 Vodné a stočné 5/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 336,00 € 04.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0219 Faktúra za meteriál. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Karol Sipos 32304544 85,80 € 04.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0182 Elektrina 5/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 encare, s.r.o. 52302555 1 135,38 € 04.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0218 Faktúra za OT. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 StrongGear s.r.o. 04099001 270,80 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra