Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0178 Faktúra za meteriál. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NAY, a. s. 35739487 45,20 € 29.04.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFPC0011 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 4,12 € 17.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0145 Faktúra za služby, tovar - montáž, klimatizácia. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Tomáš Gergely - GT - Technologies 44067071 1 340,70 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0147 Faktúra za služby - Revízia. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ján Vangel - UNIPLYN 35281898 516,60 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0146 Faktúra za meteriál. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 429,64 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0154 Služby na úseku BOZP a PO 03/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Karol Sucháň 32309431 172,20 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0151 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN FACTORY s.r.o. 55455751 270,91 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0038 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 403,93 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFPC0012 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 96,52 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0174 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 13,00 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0040 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 1 682,30 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFPC0013 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 411,85 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0041 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kukkonia s.r.o. 47090804 300,88 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0152 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN FACTORY s.r.o. 55455751 893,68 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0155 Vedenie účtovníctva 3/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Centrum podporných služieb 53243188 2 500,00 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0039 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 542,70 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFPC0014 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 60,77 € 10.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0042 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 2 337,52 € 10.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0153 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 SWAN, a.s. 35680202 39,36 € 10.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0159 Plyn 3/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 349,95 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0157 Faktúra za OT. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Karol Sipos 32304544 111,50 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0161 Elektrina 3/2026 - vyúčtovanie Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 encare, s.r.o. 52302555 882,32 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0043 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 115,28 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0173 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DR. FEHÉR KATALIN 57735753141 270,00 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0158 Oprava základu dane (dobropis) k dokladu č. 260170282 - zľava z ceny tepla. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 -1 231,44 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0156 Faktúra za meteriál. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 463,40 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFPC0015 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 35,46 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0044 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 929,86 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFPC0016 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 378,19 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0164 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. 54083931 50,00 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra