Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0125 Teplo 4/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 3 068,79 € 30.03.2026 13.04.2026 Faktúra
26DFBV0133 Transfer osôb a materiálu Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Peter Varga - VARGA EXPRESS 30723191 337,51 € 30.03.2026 13.04.2026 Faktúra
26DFBV0132 Spotrebný materiál, OTE Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. 36263125 492,40 € 30.03.2026 13.04.2026 Faktúra
26DFBV0126 Vodné a stočné 4/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 336,00 € 30.03.2026 13.04.2026 Faktúra
26DFBV0127 Vodné a stočné 4/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,00 € 30.03.2026 13.04.2026 Faktúra
26DFBV0123 Výstupy zo zariadenia 3/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 179,62 € 27.03.2026 13.04.2026 Faktúra
26DFBV0135 Cateringové služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FlorianPension s. r. o. 54990882 910,35 € 27.03.2026 15.04.2026 Faktúra
26DFBV0118 Lepenie a zváranie PVC, lepenie bočnej lišty-sokla, odstránenie starej PVC a vyrovnanie povrchu. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 SIPOS - Stav, s.r.o. 55093396 730,90 € 25.03.2026 08.04.2026 Faktúra
26DFBV0122 Knihy Szivünk hungarikumai Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TEXTUS s.r.o. 36682195 345,00 € 25.03.2026 09.04.2026 Faktúra
26DFBV0120 Preprava osôb autobusom DS446IC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 700,00 € 25.03.2026 09.04.2026 Faktúra
26DFBV0121 Preprava osôb autobusom DS375GK Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 650,00 € 25.03.2026 09.04.2026 Faktúra
26DFST0032 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 697,02 € 24.03.2026 09.04.2026 Faktúra
26DFBV0119 Autobusová preprava na trase Dunajská Streda - Bratislava a späť dňa 19.03.2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 RÁCZ s.r.o. 50658166 246,00 € 24.03.2026 09.04.2026 Faktúra
26DFST0031 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 1 667,98 € 24.03.2026 09.04.2026 Faktúra
26DFBV0130 Dodávka a montáž komínového systému Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Creatinox s. r. o. 54046106 631,02 € 24.03.2026 14.04.2026 Faktúra
26DFBV0112 Transfer osôb na trase Dunajská Streda-Wien a späť dňa 21.3.2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Peter Varga - VARGA EXPRESS 30723191 156,80 € 23.03.2026 09.04.2026 Faktúra
26DFBV0113 Transfer osôb na trase Dunajská Streda-Wien a späť dňa 23.3.2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Peter Varga - VARGA EXPRESS 30723191 156,80 € 23.03.2026 09.04.2026 Faktúra
26DFBV0116 Eliot kvetináče stone biele Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 OBI Slovakia s.r.o. pobočka Dunajská Streda 53638549 119,98 € 23.03.2026 09.04.2026 Faktúra
26DFBV0115 Výroba a montáž železnej brány, oprava posuvnej brány Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Mgr. Robert Hegyi - HRTmont 54252709 1 500,00 € 23.03.2026 09.04.2026 Faktúra
26DFBV0114 Náklady spojené s výpožičkou priestorov 3/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede 00160130 755,00 € 20.03.2026 08.04.2026 Faktúra
26DFBV0111 Spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Beautissimo s.r.o. 46276572 195,66 € 20.03.2026 09.04.2026 Faktúra
26DFBV0104 Preprava osôb autobusom DS446IC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 650,00 € 18.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0105 Preprava osôb autobusom DS375GK Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 344,40 € 18.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0106 Preprava osôb autobusom DS375GK Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 168,12 € 18.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0117 Tabuľa Alubond s UV potlačou, grafická príprava Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Copy Guru, s.r.o. 47141875 103,32 € 18.03.2026 08.04.2026 Faktúra
26DFBV0107 Pom. koleso na príves Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kristián Kocsis - ENITECH 54337399 80,20 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0103 Transfer osôb a materiálu Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Peter Varga - VARGA EXPRESS 30723191 313,40 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
26DFBV0108 Spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 UNICORN DECORATION, s. r. o. 52762629 269,33 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
26DFST0030 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 454,78 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
26DFST0029 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 956,51 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra