Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 9/2024/SŠ Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2021/DV o duálnom vzdelávaní Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 ALPHA-OMEGA REAL SOLUTIONS, s. r. o. 0,00 € 29.05.2024 31.08.2027 04.06.2024 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 10/2024/SŠ Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2022/DV o duálnom vzdelávaní Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Szolga Dávid 0,00 € 29.05.2024 31.08.2027 04.06.2024 Ing. Angelika Vajdaová riadieľka školy Zmluva
DFB0276/24 Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS446IC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 270,00 € 27.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0275/24 Faktúra za kompl. servis, dezin. VZT Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 INPORTANTE s.r.o., 45354928 495,60 € 27.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFP0021/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 183,57 € 24.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0270/24 Faktúra za čistiace p. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 84,54 € 23.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFP0016/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 907,16 € 21.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFP0024/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 483,64 € 20.05.2024 Faktúra
DFP0013/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 566,39 € 20.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFP0014/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 549,30 € 20.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0267/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 189,15 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0268/24 Faktúra za servis auta Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 SERVICE A-Z s.r.o. 45972877 281,48 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFP0015/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 757,71 € 16.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0263/24 Faktúra za posky. služby poč. siete - apríl - jún 2024 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0262/24 Faktúra za spot. materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN s.r.o. 46675493 181,11 € 16.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0265/24 Faktúra za správa poč. siete Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 600,00 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0260/24 Faktúra za nebytových priestorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00891649 318,86 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0261/24 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 118,42 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0259/24 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 81,32 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0248/24 Zálohová platba za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 336,00 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »