Ing. Jozef Horváth - Ramas
Informácie
- Názov: Ing. Jozef Horváth - Ramas
- IČO: 32322933
- Adresa: Podzáhradná 16, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP0030/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 8,35 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB0287/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 605,82 € | 31.05.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
DFP0026/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 33,09 € | 03.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB0328/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 549,44 € | 25.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB0313/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 679,12 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
DFP0044/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 84,10 € | 23.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
DFP0039/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 39,71 € | 09.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
DFB0450/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 535,62 € | 10.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0555/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 708,11 € | 18.10.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
DFP0071/24 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 61,82 € | 18.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
DFP0075/24 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 25,15 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
DFB0125/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 422,52 € | 15.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFP0015/23 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 7,76 € | 23.03.2023 | 16.04.2023 | Faktúra | |||||
DFP0009/23 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 67,86 € | 19.03.2023 | 16.04.2023 | Faktúra | |||||
DFB0186/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 306,26 € | 14.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFB0235/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 731,28 € | 15.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0295/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 500,32 € | 13.06.2023 | 16.07.2023 | Faktúra | |||||
DFP0043/23 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 29,49 € | 10.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
DFP0034/23 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 51,73 € | 04.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
DFB0429/23 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 381,24 € | 12.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra |