Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0633/25 Posilňovacia palica, rukoväťprotismernej kladky Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 BODY FIT s. r. o. 46862579 108,40 € 28.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0620/25 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 2 759,94 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0621/25 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 633,84 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0619/25 Výstupy zo zariadenia 11/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 113,55 € 25.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0622/25 Výstupy zo zariadenia 09-11/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 479,87 € 25.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0618/25 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 760,50 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0617/25 Čipové karty ISIC/EURO26, Desfire 8kB Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TransData, s.r.o. 35741236 172,20 € 24.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0613/25 Reklamné kovové perá s obojstranným gravírovaním Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 JOKERMEDIA s. r. o. 46725890 909,20 € 21.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0615/25 Popisovače na tabule + náplň do popisovačov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kancelária123 s. r. o. 55589642 331,38 € 21.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0616/25 Spotrebný materiál + spájkovacia stanica Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Techfun s. r. o. 52773299 166,90 € 21.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0635/25 Štartovné na súťaž - 10. ročník O zlaté nožnice "Ukáž čo vieš" Skills Slovakia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska 52942481 540,00 € 21.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFP0078/25 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 1 715,45 € 19.11.2025 09.12.2025 Faktúra
DFP0077/25 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 2 488,33 € 19.11.2025 09.12.2025 Faktúra
DFP0076/25 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 499,40 € 19.11.2025 10.12.2025 Faktúra
DFB0605/25 Členské ISIC, REVIT 10/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 208,00 € 19.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0608/25 Mikrovlnná rúra, varič, predlžovacie prívody Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FAST PLUS, a.s. 35712783 129,95 € 19.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0604/25 Náklady spojené s výpožičkou priestorov 11/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede 00160130 755,00 € 18.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0610/25 Spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 78,50 € 18.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0609/25 Hygienické potreby - mydlo, toaletný papier Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 126,99 € 18.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0611/25 Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVR STU za obdobie 10-12/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0606/25 Jednodverová chladnička PHILCO PSB 401 EX Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Oskár Rublik 33468915 1 192,00 € 14.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0632/25 Skartovací stroj AT-6S Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 B2B Partner s.r.o. 44413467 232,47 € 13.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0601/25 Veslársky trenažér Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Slovenská asociácia halového veslovania 37891600 1 195,20 € 13.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0607/25 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 235,27 € 12.11.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0598/25 Teplo 11/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 10 572,30 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
DFB0599/25 Vodné a stočné 11/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 336,00 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
DFB0600/25 Vodné a stočné 11/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,00 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
DFB0594/25 Sprostredkovanie služby pre projekt č.: 2025-1-SK01-KA122-VET-000314620 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KOLLJA s.r.o. 35886986 5 096,00 € 12.11.2025 14.12.2025 Faktúra
DFB0595/25 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 -398,65 € 11.11.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0596/25 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 1 501,50 € 11.11.2025 09.12.2025 Faktúra