Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0503/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 269,37 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0533/25 Nájomné nebytových priestorov 10/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 OLIVEX, spol. s.r.o. 31103065 651,20 € 01.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0495/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. 36263125 1 006,17 € 29.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0497/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Slovenská pošta a. s. 36631124 50,43 € 29.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0496/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Mimarc Group s.r.o 52517837 60,00 € 29.09.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0498/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 B2B Partner s.r.o. 44413467 312,42 € 26.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0494/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Štefan Balogh - KOVOSTAVBA 36898058 252,00 € 26.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0492/25 Preprava osôb autobusom DS375GK Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 600,00 € 25.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0493/25 Preprava osôb autobusom DS375GK Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 650,00 € 25.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0491/25 Údržba a správa PC siete 09/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 ALELKES.EU s.r.o. 55883028 799,50 € 24.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0490/25 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 722,16 € 24.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0501/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 ALELKES.EU s.r.o. 55883028 526,81 € 24.09.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0488/25 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 82,65 € 24.09.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0489/25 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 171,98 € 24.09.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0487/25 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 3 240,68 € 23.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0500/25 Pedagogické diáre 2025/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 305,00 € 22.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0485/25 Výstupy zo zariadenia 09/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 48,62 € 22.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0483/25 Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 35852216 98,40 € 19.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0482/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Štefan Balogh - KOVOSTAVBA 36898058 172,58 € 19.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0481/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 ŠEVT a.s. 31331131 324,00 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0507/25 Reklama - prenájom priestorov telocvične na šk. r. 2025/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722617 16,61 € 19.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0510/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 567,22 € 19.09.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0484/25 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 374,80 € 18.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0464/25 Čistiace a hygienické potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Banchem, s.r.o 36227901 857,99 € 18.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0478/25 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 432,41 € 18.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0477/25 Kozmetické potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Mezo Trade, s. r. o. 47435496 357,67 € 17.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0480/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Karol Sipos 32304544 906,20 € 17.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0473/25 Vyučtovacia faktúra za odber tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 -7 503,52 € 16.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0469/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Stredná zdravotnícka škola - Egészségugyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda 00607312 75,00 € 16.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0475/25 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN s.r.o. 46675493 29,73 € 16.09.2025 09.10.2025 Faktúra