Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0164/25 Faktúra za odber tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 10 572,30 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0165/25 Faktúra za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 336,00 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0166/25 Faktúra za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,00 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0157/25 faktúra za materiál arnž. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 UNICORN DECORATION, s. r. o. 52762629 523,62 € 26.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0167/25 Faktúra za za knihu (Účtovné súvzťažnosti v samospr. od 01.01.2025) Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. 37986635 93,10 € 26.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0158/25 Fakúra za výmenu radiátorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 4 808,00 € 26.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0156/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 421,17 € 25.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0168/25 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 62,29 € 25.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0155/25 Čistenie žľabov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TreeHELP s.r.o. 55383769 1 200,00 € 25.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0151/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 657,62 € 24.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0152/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kukkonia s.r.o. 47090804 126,27 € 24.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0153/25 Faktúra za údržba a správa poč. siete Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 799,50 € 24.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0154/25 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 220,16 € 24.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0150/25 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 PAPIERNICTVO DS s.r.o. 52672492 169,79 € 21.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0149/25 Faktúra za elektromotor Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Marián Drozda - ELEKTROKOV Trnava 50610864 403,44 € 20.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0145/25 Faktúra za účtovnícke služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Bc. Norbert Csabi 53812191 1 080,00 € 20.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0146/25 Faktúra za účtovnícke služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Bc. Norbert Csabi 53812191 1 560,00 € 20.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0148/25 Faktúra za záhradkárské práce Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ 44598050 5 964,27 € 20.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0142/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 731,92 € 19.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0141/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 454,22 € 19.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0138/25 Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS446IC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 344,40 € 19.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0139/25 Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 200,00 € 19.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0140/25 Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 200,00 € 19.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0134/25 Faktúra za údrž. a oprava elek. rozvádzačov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 4 910,16 € 18.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0137/25 Faktúra za oprava hromozvodu Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 BIG elektro, s. r. o. 56040806 4 800,00 € 18.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0143/25 Faktúra za montáž Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 MEDOX s. r. o. 50786768 39 250,00 € 18.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0172/25 Debarierizácia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 EURO-HOME s.r.o. 46713212 34 086,95 € 18.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFP0005/25 Odber tovaru Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KONDELA s.r.o. 36409154 735,00 € 18.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0136/25 Faktúra za podlahárské práce Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 SIPOS - Stav, s.r.o. 55093396 5 410,00 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFP0001/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 5,83 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra