DFB0403/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722617 |
|
13,53 € |
30.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
158,98 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0063/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
151,66 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Viliam Csanaky - MEDICOR |
35019701 |
|
40,00 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
113,80 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
590,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
402,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
mobilia s.r.o. |
54304911 |
|
1 834,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0060/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
59,94 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0062/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
69,97 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0072/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
98,99 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
619,99 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0058/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
100,48 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0059/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
56,99 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0061/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
66,47 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/25 |
Vyučtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
09.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
264,41 € |
30.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
719,22 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PZ-Construct, s.r.o. |
36832529 |
|
3 234,90 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
40,68 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
750,00 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
201,79 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
195,24 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
615,00 € |
18.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
18.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
23,25 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
450,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |