Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0228/25 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 155,85 € 16.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0249/25 Faktúra za stavebnica Boffin Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 369,18 € 30.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0008/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 6,83 € 28.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0009/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 4,49 € 28.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0010/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 20,24 € 28.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0011/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 52,22 € 28.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0012/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 20,24 € 28.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0013/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 40,22 € 28.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0014/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 48,78 € 28.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0231/25 Faktúra za údržba a správa poč. siete Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 799,50 € 28.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0232/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 447,02 € 28.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0234/25 Faktúra za inter. vybavenie - kresla, rohový prvok Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Mušla s.r.o. 47592265 3 255,00 € 28.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0016/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 119,70 € 25.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0229/25 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN s.r.o. 46675493 554,17 € 25.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0017/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 514,17 € 25.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0230/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 294,92 € 25.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0227/25 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 228,52 € 24.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0015/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 297,35 € 23.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0006/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 342,88 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0007/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 56,63 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0223/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 632,31 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0220/25 Faktúra za revíziu has. prístrojov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Profis, s.r.o. 34103201 554,39 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0250/25 Faktúra za revíziu has. prístrojov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Profis, s.r.o. 34103201 350,53 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0224/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 1 005,50 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0225/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 562,40 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0226/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 71,40 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0222/25 Faktúra za prepravu osôb DS - Szombathely Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 RÁCZ s.r.o. 50658166 350,00 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0221/25 Faktúra za nájomné nebytových priestorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00891649 318,80 € 15.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0216/25 Faktúra za ISIC , REVIT Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 13,00 € 11.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0202/25 Dobropis za zľavu z ceny tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 -1 068,89 € 04.04.2025 19.05.2025 Faktúra