Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0023 Elektronická stavebnica VOLTÍK II. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 ATRIA SK s.r.o. 45473480 548,94 € 09.02.2026 19.02.2026 Faktúra
26DFBV0013 Služby na úseku BOZP a PO 1/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Karol Sucháň 32309431 172,20 € 28.01.2026 27.02.2026 Faktúra
26DFBV0012 Vyvažovacie závažie Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kristián Kocsis - ENITECH 54337399 74,30 € 28.01.2026 27.02.2026 Faktúra
26DFST0009 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 3 113,92 € 27.01.2026 25.02.2026 Faktúra
26DFST0008 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 258,60 € 26.01.2026 25.02.2026 Faktúra