Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 4/2022/SŠ) Dodatok č. 2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní č. 01/2022/DV Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Szolga Dávid 0,00 € 20.04.2026 30.04.2026 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
26DFBV0140 Faktúra za meteriál - remenica. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 REKOMO s.r.o. 18049583 230,75 € 20.04.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0143 Faktúra za služby - preprava. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 RÁCZ s.r.o. 50658166 750,30 € 20.04.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFST0037 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 495,68 € 20.04.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFPC0011 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 4,12 € 17.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFPC0029 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 19,94 € 17.04.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFPC0030 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 20,29 € 17.04.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0142 Faktúra za meteriál. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN s.r.o. 46675493 381,42 € 17.04.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0145 Faktúra za služby, tovar - montáž, klimatizácia. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Tomáš Gergely - GT - Technologies 44067071 1 340,70 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0147 Faktúra za služby - Revízia. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ján Vangel - UNIPLYN 35281898 516,60 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0146 Faktúra za meteriál. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 429,64 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0154 Služby na úseku BOZP a PO 03/2026 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Karol Sucháň 32309431 172,20 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0151 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN FACTORY s.r.o. 55455751 270,91 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0038 Potraviny do ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 403,93 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFPC0012 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 96,52 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0174 Faktúra za služby. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 13,00 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFST0040 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 1 682,30 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFPC0013 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FreshBox s.r.o. 51230666 411,85 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFPC0031 Potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 9,18 € 14.04.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFST0041 Potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kukkonia s.r.o. 47090804 300,88 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra