Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 12/2025/SŠ Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení č. 4/ZPFP/2025 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Mesto Dunajská Streda 00305383 8 718,00 € 16.04.2025 31.12.2025 25.04.2025 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
DFP0006/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 342,88 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0007/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 56,63 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0223/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 632,31 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0220/25 Faktúra za revíziu has. prístrojov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Profis, s.r.o. 34103201 554,39 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0250/25 Faktúra za revíziu has. prístrojov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Profis, s.r.o. 34103201 350,53 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0224/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 1 005,50 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0225/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 562,40 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0226/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 71,40 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0222/25 Faktúra za prepravu osôb DS - Szombathely Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 RÁCZ s.r.o. 50658166 350,00 € 16.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0221/25 Faktúra za nájomné nebytových priestorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00891649 318,80 € 15.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0216/25 Faktúra za ISIC , REVIT Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 13,00 € 11.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0202/25 Dobropis za zľavu z ceny tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 -1 068,89 € 04.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0164/25 Faktúra za odber tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 10 572,30 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0165/25 Faktúra za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 336,00 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0166/25 Faktúra za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,00 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0157/25 faktúra za materiál arnž. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 UNICORN DECORATION, s. r. o. 52762629 523,62 € 26.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0167/25 Faktúra za za knihu (Účtovné súvzťažnosti v samospr. od 01.01.2025) Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. 37986635 93,10 € 26.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0158/25 Fakúra za výmenu radiátorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 4 808,00 € 26.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0156/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 421,17 € 25.03.2025 10.04.2025 Faktúra