Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0172/25 Debarierizácia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 EURO-HOME s.r.o. 46713212 34 086,95 € 18.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFP0005/25 Odber tovaru Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KONDELA s.r.o. 36409154 735,00 € 18.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0136/25 Faktúra za podlahárské práce Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 SIPOS - Stav, s.r.o. 55093396 5 410,00 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFP0001/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 5,83 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0131/25 Faktúra za odber tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 10 572,30 € 15.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0132/25 Faktúra za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,00 € 15.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0133/25 Faktúra za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 336,00 € 15.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0130/25 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Elektrocentrum - Károlyi 44047657 1 686,92 € 14.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0171/25 Výkon stavebného dozoru na akcii - Rekonštrukcia kúpeľní v budove ŠI - kaptiálka Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 PZ-Construct, s.r.o. 36832529 4 920,00 € 13.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0135/25 vyúčtovacia faktúra za odber tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 7 439,05 € 13.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0128/25 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TransData, s.r.o. 35741236 123,00 € 13.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0127/25 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN s.r.o. 46675493 138,50 € 13.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0129/25 Faktúra za maliarske práce Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ladislav Múcska MALIARSTVO 34953205 24 608,60 € 13.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0126/25 Vyučtovanie spotreby tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 -143,39 € 11.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0092/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 793,73 € 11.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0093/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 321,74 € 11.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0094/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 541,47 € 11.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0120/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kukkonia s.r.o. 47090804 251,49 € 11.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0123/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kukkonia s.r.o. 47090804 161,60 € 11.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0121/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 257,29 € 11.03.2025 10.04.2025 Faktúra