Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0059/24 Faktúra za spot. materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGROPOTREBY 31434797 315,75 € 02.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0107/24 Faktúra za el. energiu Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 encare, s.r.o. 52302555 848,09 € 01.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 Faktúra za tel.služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Slovak Telekom a.s. 35763469 101,77 € 01.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 Faktúra za ročný členský poplatok Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0057/24 Faktúra za bojler Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 757,95 € 01.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 Faktúra za výkon zod. osoby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 54,00 € 01.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0046/24 Faktúra za nebytových priestorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 OLIVEX, spol. s.r.o. 31103065 611,50 € 01.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0073/24 Faktúra za elektrinu Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 encare, s.r.o. 52302555 26,58 € 01.02.2024 25.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 1/2024/SŠ Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava 178 994,76 € 31.01.2024 17.02.2024 29.02.2024 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
DFB0054/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 1 415,47 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 Faktúra za odber kuchy. odpadu VŽP Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 INTA s.r.o. 34129863 10,80 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 Faktúra za spot. materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 81,10 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 755,57 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 Faktúra za účt. práce Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Bc. Norbert Csabi 53812191 1 000,00 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0045/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 612,21 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 306,79 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0037/24 Faktúra za poskytované služby BOZP a PO Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Karol Sucháň 32309431 168,00 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 Deratizacia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TRIO-D, s.r.o. 43962351 180,00 € 30.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 146,65 € 29.01.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 Faktúra za za zariadenia - OV Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 1 693,00 € 29.01.2024 25.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »