Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0328/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 549,44 € 25.06.2024 12.07.2024 Faktúra
DFB0326/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 523,07 € 25.06.2024 12.07.2024 Faktúra
DFB0337/24 Faktúra za strav.lístky Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 fpoho, s.r.o. 56214863 21 060,00 € 25.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0329/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 1 273,72 € 24.06.2024 12.07.2024 Faktúra
DFB0327/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 233,45 € 24.06.2024 12.07.2024 Faktúra
DFP0033/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 11,09 € 22.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFP0031/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 61,11 € 21.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFP0032/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 20,53 € 21.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFP0029/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 18,71 € 20.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFP0030/24 Faktúra za potraviny Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 8,35 € 20.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0336/24 Faktúra za projekt Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KOLLJA s.r.o. 35886986 7 580,00 € 20.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0322/24 Faktúra za spot. materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Márta Czinege - HI-TECH ELEKTRO 37162675 1 498,76 € 20.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0324/24 Faktúra za adm. služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Barbara Bozsakyová 52390985 600,00 € 19.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0335/24 Faktúra za knihy Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Fast Advert, s.r.o. 09640584 396,00 € 18.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0317/24 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 PAPIERNICTVO DS s.r.o. 52672492 215,30 € 18.06.2024 15.07.2024 Faktúra
Zmluva č. 11/2024/SŠ Dohoda o grante pre program Erasmus+ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 64 366,00 € 17.06.2024 30.04.2025 17.06.2024 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
DFB0321/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 117,60 € 17.06.2024 12.07.2024 Faktúra
DFB0323/24 Faktúra za správa poč. siete Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 600,00 € 17.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0316/24 Faktúra za prepravu ôs. do zahr. 10-12.06.2024 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DREVEX-Tomanovics Juraj, s.r.o. 53638549 1 960,00 € 17.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0334/24 Faktúra za statický posudok Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 STATCON s.r.o. 50357972 50,00 € 14.06.2024 15.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »