Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0062026 zabezpečenie tlakovej skúšky prenosných hasiacich prístrojov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Požiarne centrum s. r. o. 52806901 59,04 € 10.02.2026 11.02.2026 Objednávka
0072026 tapetovanie, penetrovanie 33,28 m2 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ladislav Palkech - EKO - COLOR 44257597 456,00 € 10.02.2026 11.02.2026 Objednávka
DFB0023/26 zrkadlová fólia samolepiaca 10 bm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 139,00 € 10.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0024/26 tlakové skúšky hasiacich prístrojov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Požiarne centrum s. r. o. 52806901 59,04 € 10.02.2026 17.02.2026 Faktúra
0052026 Zrkadlová samolepiaca fólia 10 bm/67,5 cm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 139,00 € 09.02.2026 10.02.2026 Objednávka
DFB0022/26 Spotreba elektriny za 01/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 2 382,99 € 08.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0018/26 Poplatok za internetové služby za 02/2026, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0019/26 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0020/26 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,47 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0021/26 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0017/26 Služby ABT BOZP a PO za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0014/26 Telekom. služby pevnej siete za 01/2026, prev. DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,67 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0015/26 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,16 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0016/26 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026-alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0013/26 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,73 € 03.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0011/26 stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 312,40 € 02.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFK0001/26 Zateplenie a stavebné úpravy ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 16 104,16 € 02.02.2026 18.02.2026 Faktúra
DFB0010/26 Dodávka elektriny za 02/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 209,90 € 01.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0042026 Školenie-Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby, 1 účastník Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. 46582339 150,00 € 29.01.2026 29.01.2026 Objednávka
DFB0012/26 online školenie - povinnosti poskytovateľa SS §10 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. 46582339 150,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Faktúra