Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0112026 Supervízia zamestnancov 04.03.2026: skupinová 2 hod. individuálna 2 hod. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 226,00 € 04.03.2026 05.03.2026 Objednávka
DFB0037/26 Telekom. služby pevnej siete za 02/2026, prev. DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,68 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0038/26 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026-alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 - SIM alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0036/26 Služby ABT BOZP a PO za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 03.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFK0002/26 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 602,15 € 02.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFK0003/26 Zateplenie a stavebné úpravy ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 4 664,16 € 02.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0034/26 oprava sušičky Whirlpool Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERVO SERVIS, s.r.o. 45893730 99,63 € 02.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0035/26 stravovanie PSS a zamestnancov za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 160,00 € 02.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0033/26 Dodávka elektriny za 03/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 209,90 € 01.03.2026 13.03.2026 Faktúra
0102026 oprava sušičky Whirlpool Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERVO SERVIS, s.r.o. 45893730 100,00 € 27.02.2026 28.02.2026 Objednávka
DFB0031/26 tapetárske práce Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ladislav Palkech - EKO - COLOR 44257597 456,00 € 24.02.2026 10.03.2026 Faktúra
0092026 kurz Manažér kvality v sociálnych službách, poplatok pre 1 zamestnanca Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ALIJA 42154685 670,00 € 19.02.2026 20.02.2026 Objednávka
DFB0030/26 kurz Manažér kvality v sociálnych službách, poplatok pre 1 zamestnanca Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ALIJA 42154685 670,00 € 19.02.2026 04.03.2026 Faktúra
0082026 Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20, 17 L Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 68,08 € 12.02.2026 13.02.2026 Objednávka
DFB0028/26 Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20, 17 L Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 68,08 € 12.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0027/26 Spotreba zemného plynu za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 2 184,01 € 12.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0029/26 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 12.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0025/26 Dodávka el. energie za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 320,51 € 11.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 vodné, stočné za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 11.02.2026 19.02.2026 Faktúra