Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0142025 Tonery HP, kompatibilné Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 28,90 € 04.04.2025 04.04.2025 Objednávka
DFB0061/25 tonery TOREX (kompatibilné HP, Canon) Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 interNETmania SK s.r.o. 50462164 358,03 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0058/25 Telekom. služby pevnej siete za 03/2025-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,95 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0059/25 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0060/25 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0057/25 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,24 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFK0003/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 77 533,71 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0056/25 Služby ABT BOZP a PO za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0054/25 Dodávka elektriny za 04/2025-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 214,37 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0053/25 servis PC, inštalácia, update PC Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 588,03 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0052/25 čalúnnické služby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jaroslav Ďuriš RENOMÉ 34617213 992,00 € 30.03.2025 10.04.2025 Faktúra
0122025 program podpory zdravia 5P "Cestou k stálosti-Empatia v komunikácii v krízových situáciách" pre 3 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 270,00 € 21.03.2025 21.03.2025 Objednávka
DFB0051/25 Dodávka el. energie za 05/2024-vyúčtovanie DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 50,90 € 21.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0050/25 publikácia - "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 52,00 € 20.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0046/25 vodné, stočné za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 10.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0047/25 Spotreba zemného plynu za 02/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 2 037,40 € 10.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0048/25 Dodávka el. energie za 02/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 323,44 € 10.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0043/25 stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 539,05 € 07.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0044/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 07.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0045/25 Dodávka elektriny za 02/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 121,97 € 07.03.2025 12.03.2025 Faktúra