Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0044/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 07.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0045/25 Dodávka elektriny za 02/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 121,97 € 07.03.2025 12.03.2025 Faktúra
0112025 servis PC, inštalácia, update PC Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 588,03 € 07.03.2025 04.04.2025 Objednávka
DFB0039/25 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0040/25 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0041/25 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,45 € 06.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0042/25 Poplatok za internetové služby za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,38 € 06.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFK0002/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 24 243,15 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0038/25 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 36,84 € 05.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0033/25 Služby ABT BOZP a PO za 01/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 Služby ABT BOZP a PO za 02/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 Telekom. služby pevnej siete za 02/2025-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,69 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0037/25 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0032/25 Dodávka elektriny za 03/2025-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 214,37 € 02.03.2025 Faktúra
DFB0031/25 skupinová supervízia 3 hod., cestovné náhrady Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 169,00 € 28.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0030/25 Čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 305,04 € 25.02.2025 10.03.2025 Faktúra
0102025 publikácia - "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 52,00 € 25.02.2025 20.03.2025 Objednávka
0082025 Supervízia zamestnacov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 169,00 € 24.02.2025 24.02.2025 Objednávka
0092025 čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 305,04 € 24.02.2025 24.02.2025 Objednávka