Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0026/25 Dodávka el. energie za 01/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 381,35 € 11.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 Dodávka elektriny za 01/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 132,77 € 11.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFK0001/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 22 955,38 € 11.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0025/25 stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 573,50 € 07.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0016/25 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0017/25 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0018/25 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,45 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0019/25 Poplatok za internetové služby za 02/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,38 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0020/25 Spotreba zemného plynu za 01/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 3 192,81 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0021/25 vodné, stočné za 02/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,24 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0015/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 05.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0012/25 Telekom. služby pevnej siete za 01/2025-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,70 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0013/25 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2025-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,07 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0014/25 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2025 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0024/25 webinár - pre 1 účastníka, "Mimoriadne záťažové situácie, krízy, stres a zvládanie" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 42170460 59,00 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0023/25 webinár - pre 1 účastníka, "Individuálne plánovanie" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 42170460 59,00 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0011/25 Dodávka elektriny za 02/2025-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 213,96 € 03.02.2025 12.02.2025 Faktúra
0072025 čalúnnické služby - 40 ks jedálenských stoličiek, 3 ks kancelárske kreslá, doprava Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jaroslav Ďuriš RENOMÉ 34617213 862,85 € 31.01.2025 11.02.2025 Objednávka
DFB0010/25 prenájom pozemku za rok 2024 - prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Obec Dobrá Voda 00312380 1 813,11 € 31.01.2025 12.02.2025 Faktúra