DFB0026/25 |
Dodávka el. energie za 01/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
381,35 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25 |
Dodávka elektriny za 01/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
132,77 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
22 955,38 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 573,50 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,45 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/25 |
Poplatok za internetové služby za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,38 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/25 |
Spotreba zemného plynu za 01/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
3 192,81 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/25 |
vodné, stočné za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,70 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,07 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/25 |
webinár - pre 1 účastníka, "Mimoriadne záťažové situácie, krízy, stres a zvládanie" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
59,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/25 |
webinár - pre 1 účastníka, "Individuálne plánovanie" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
59,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/25 |
Dodávka elektriny za 02/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
213,96 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0072025 |
čalúnnické služby - 40 ks jedálenských stoličiek, 3 ks kancelárske kreslá, doprava |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
862,85 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0010/25 |
prenájom pozemku za rok 2024 - prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
1 813,11 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |