Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0037/24 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0036/24 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0031/24 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 03/2024-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 460,00 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0034/24 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024-alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,32 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0033/24 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,48 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0032/24 Telekom. služby pevnej siete za 02/2024-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,82 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,62 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 Dodávka elektriny za 03/2024-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 152,37 € 01.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0035/24 Služby ABT BOZP a PO za 02/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0041/24 stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 254,60 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 Dodávka elektriny za 02/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 86,92 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0082024 seminár 5P "program podpory zdravia" pre 3 zamestnancov, 29.02.2024, konferencia - Cestou k stálosti dňa 12.3.2024 pre 4 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 400,00 € 27.02.2024 02.03.2024 Objednávka
DFB0030/24 oprava kamerového systému, výmena zdrojov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 274,80 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0072024 oprava kamerového systému, výmena 3 ks zdrojov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 274,80 € 19.02.2024 21.02.2024 Objednávka
DFB0027/24 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 12.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 Dodávka zem. plynu za 01/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 2 765,87 € 12.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 Dodávka el. energie za 01/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 427,90 € 12.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 Poplatok za internetové služby za 02/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra