DFB0037/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 03/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,32 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,48 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,82 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
Dodávka elektriny za 03/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 254,60 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
Dodávka elektriny za 02/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
86,92 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0082024 |
seminár 5P "program podpory zdravia" pre 3 zamestnancov, 29.02.2024, konferencia - Cestou k stálosti dňa 12.3.2024 pre 4 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
27.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0030/24 |
oprava kamerového systému, výmena zdrojov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
274,80 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0072024 |
oprava kamerového systému, výmena 3 ks zdrojov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
274,80 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0027/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
Dodávka zem. plynu za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
2 765,87 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
Dodávka el. energie za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
427,90 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
Poplatok za internetové služby za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |