DFB0052/24 |
tonery HP, Canon-TOREX |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
445,92 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
Dodávka elektriny za 04/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 04/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,48 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,97 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24 |
Projektová dokumentácia-Poskytovanie SS deťom s PAS v nových priestoroch s rozšírením kapacity |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3MP projekt, s.r.o. |
47566035 |
|
9 600,00 € |
01.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
Dodávka elektriny za 03/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
51,44 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
servis, čistenie tlačiarne EPSON |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
48,00 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
vodné, stočné za 03/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0092024 |
oprava, čistenie farebnej tlačiarne EPSON |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
48,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0048/24 |
vodné, stočné za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
tréningový seminár 5P, program podpory zdravia, konferencia - Cestou k stálosti, pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
Dodávka zem. plynu za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 608,77 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
Dodávka el. energie za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
394,14 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
Poplatok za internetové služby za 03/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |