Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0052/24 tonery HP, Canon-TOREX Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 interNETmania SK s.r.o. 50462164 445,92 € 04.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0053/24 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,62 € 02.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0058/24 Dodávka elektriny za 04/2024-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 152,37 € 01.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0050/24 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 04/2024-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 460,00 € 01.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0057/24 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024-alarm ŠZTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0056/24 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,48 € 01.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 Telekom. služby pevnej siete za 03/2024-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,97 € 01.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFK0001/24 Projektová dokumentácia-Poskytovanie SS deťom s PAS v nových priestoroch s rozšírením kapacity Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 3MP projekt, s.r.o. 47566035 9 600,00 € 01.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0051/24 Služby ABT BOZP a PO za 03/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 Dodávka elektriny za 03/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 51,44 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0047/24 servis, čistenie tlačiarne EPSON Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 48,00 € 21.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0049/24 vodné, stočné za 03/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 19.03.2024 10.04.2024 Faktúra
0092024 oprava, čistenie farebnej tlačiarne EPSON Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 48,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Objednávka
DFB0048/24 vodné, stočné za 02/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0046/24 tréningový seminár 5P, program podpory zdravia, konferencia - Cestou k stálosti, pre zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 400,00 € 14.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0042/24 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0045/24 Dodávka zem. plynu za 02/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 1 608,77 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 Dodávka el. energie za 02/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 394,14 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0039/24 Poplatok za internetové služby za 03/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0038/24 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra