DFB0091/24 |
Dodávka zem. plynu za 04/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
718,20 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
Dodávka el. energie za 04/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
322,08 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
Dodávka el. energie za 03/2024, vyúčtovanie-nedoplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
26,28 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 4/2024/ŠZTT |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
1 164,36 € |
10.05.2024 |
18.05.2024 |
|
17.05.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
0162024 |
oprava kotla na TÚV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
378,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0083/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
Poplatok za internetové služby za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 2/2024/ŠZTT |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
|
1 220,29 € |
06.05.2024 |
18.05.2024 |
|
17.05.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 3/2024/ŠZTT |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
|
780,50 € |
06.05.2024 |
18.05.2024 |
|
17.05.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
0152024 |
Webinár - Štandardy kvality sociálnych služieb/pobyt a terén, pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
55,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0085/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
Dodávka elektriny za 05/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 05/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2024-SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,30 € |
01.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,04 € |
01.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
nastavenie citlivosti detektorov na Alarme, servis EZS |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
49,20 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 04/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 700,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |