DFB0103/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 05/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,97 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
Dodávka elektriny za 05/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
59,81 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 576,60 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
4 743,67 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
tréningový seminár 5P-Techniky prevencie syndrómu vyhorenia, 3 účastníci |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
240,00 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
skupinová supervízia 4 hodiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
218,00 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 5/2024/ŠZTT |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
1 327,70 € |
22.05.2024 |
25.05.2024 |
|
24.05.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 6/2024/ŠZTT |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
1 724,65 € |
22.05.2024 |
25.05.2024 |
|
24.05.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
0182024 |
Supervízia zamestnacov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
218,00 € |
21.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0192024 |
Webinár "Psychiatrické minimum pre pracovníkov sociálnych služieb", pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
55,00 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0094/24 |
webinár "Psychiatrické minimum pre pracovníkov sociálnych služieb" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
55,00 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0172024 |
seminár 5P "Techniky prevencie syndrómu vyhorenia" pre 3 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
240,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0088/24 |
webinár "Štandardy kvality sociálnych služieb/pobyt a terén" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
55,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
oprava kotla na ohrev TÚV, výmena cirkulačného čerpadla |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
378,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
vodné, stočné za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |