Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0103/24 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0102/24 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024-alarm ŠZTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0101/24 Telekom. služby pevnej siete za 05/2024-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,97 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0111/24 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,62 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0110/24 Dodávka elektriny za 05/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 59,81 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0105/24 Služby ABT BOZP a PO za 05/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0112/24 stravovanie klientov a zamestnancov za 05/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 576,60 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0096/24 Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 4 743,67 € 23.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0095/24 tréningový seminár 5P-Techniky prevencie syndrómu vyhorenia, 3 účastníci Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 240,00 € 23.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0097/24 skupinová supervízia 4 hodiny Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 218,00 € 23.05.2024 04.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 5/2024/ŠZTT Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 1 327,70 € 22.05.2024 25.05.2024 24.05.2024 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 6/2024/ŠZTT Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 1 724,65 € 22.05.2024 25.05.2024 24.05.2024 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
0182024 Supervízia zamestnacov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 218,00 € 21.05.2024 22.05.2024 Objednávka
0192024 Webinár "Psychiatrické minimum pre pracovníkov sociálnych služieb", pre 1 zamestnanca Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 42170460 55,00 € 20.05.2024 28.05.2024 Objednávka
DFB0094/24 webinár "Psychiatrické minimum pre pracovníkov sociálnych služieb" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 42170460 55,00 € 20.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0172024 seminár 5P "Techniky prevencie syndrómu vyhorenia" pre 3 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 240,00 € 16.05.2024 21.05.2024 Objednávka
DFB0088/24 webinár "Štandardy kvality sociálnych služieb/pobyt a terén" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 42170460 55,00 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0087/24 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0093/24 oprava kotla na ohrev TÚV, výmena cirkulačného čerpadla Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 378,00 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0092/24 vodné, stočné za 05/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra