Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0136/24 Dodávka el. energie za 06/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 275,83 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0135/24 vodné, stočné za 07/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0134/24 Dodávka zem. plynu za 07/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 153,22 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
Zmluva č. 11/2024/ŠZTT Nájomná zmluva č. 31/2024 - parcela "C" č. 2683/20 vo výmere 1789 m2, LV 1300, Dobrá Voda, 20 rokov Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Obec Dobrá Voda 00312380 79 000,00 € 17.07.2024 18.07.2024 16.07.2044 17.07.2024 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 12/2024/ŠZTT Zmluva o výpožičke č. 32/2024 - parcela "C" č. 2683/3 vo výmere 83 m2, LV 1300, Dobrá Voda, 20 rokov Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Obec Dobrá Voda 00312380 0,00 € 17.07.2024 18.07.2024 16.07.2044 17.07.2024 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
DFB0133/24 tepovanie, čistenie kobercov, sedačiek Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Muhammer Yilmaz - Majsterko 52056686 250,00 € 12.07.2024 30.07.2024 Faktúra
0252024 administratívny poplatok za vyúčtovanie zemného plynu mimo cyklu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,00 € 12.07.2024 30.07.2024 Objednávka
0232024 Tepovanie kobercov, sedačiek Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Muhammer Yilmaz - Majsterko 52056686 250,00 € 10.07.2024 10.07.2024 Objednávka
0242024 Notebook ASUS Vivobook 15,6", MS Office 2021 profesional, inštalácia, kofigurácia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 600,00 € 10.07.2024 11.07.2024 Objednávka
DFB0132/24 Notebook ASUS 15,6", MS Office 2021 Profesional, inštalácia, konfigurácia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 600,00 € 10.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0130/24 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 08.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0128/24 Poplatok za internetové služby za 07/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0127/24 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0126/24 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0125/24 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0118/24 Dodávka elektriny za 07/2024-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 152,37 € 01.07.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0117/24 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 07/2024-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 460,00 € 01.07.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0120/24 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,62 € 01.07.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0124/24 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024-SIM alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,14 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0123/24 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,17 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »