Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0080/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,38 € 30.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0066/23 stravovanie klientov a zamestnancov za 04/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jagas, s.r.o. 52378616 2 173,40 € 29.04.2023 11.05.2023 Faktúra
DFB0064/23 Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 4 205,38 € 24.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFB0063/23 tréningový seminár 5P "Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia" pre 2 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 480,00 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFB0062/23 Vodné, stočné, zrážková voda za 1.Q/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 284,10 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFB0061/23 Dodávka el. energie a zem. plynu za 03/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 2 894,83 € 11.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB0058/23 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2023-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFB0057/23 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFB0056/23 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFB0055/23 Poplatok za internetové služby za 04/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.04.2023 14.04.2023 Faktúra
0092023 webinár "Podpora pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencia v oblasti zdravia" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 42170460 35,00 € 05.04.2023 06.04.2023 Objednávka
0102023 seminár 5P "reziliencia, zodpovedne k sebe" pre 2 zamestnancov, 14.-16.4.2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 480,00 € 05.04.2023 06.04.2023 Objednávka
DFB0054/23 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 270,00 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB0059/23 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,89 € 02.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFB0049/23 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 200,00 € 01.04.2023 07.04.2023 Faktúra
DFB0048/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 156,75 € 01.04.2023 07.04.2023 Faktúra
DFB0053/23 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,26 € 01.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB0052/23 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB0051/23 Telekom. služby pevnej siete za 03/2023-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,98 € 01.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB0050/23 Služby ABT BOZP a PO za 03/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.03.2023 07.04.2023 Faktúra