Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0089/23 Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 4 205,38 € 24.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0081/23 oprava, servis EZS/alarmu, výmena snímača Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 62,40 € 15.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0132023 Servis služobného MV Škoda Roomster TT418DP,služby pneuservisu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Peter Lukačovič - AUTOFIT 37567276 40,00 € 12.05.2023 13.05.2023 Objednávka
DFB0079/23 Dodávka el. energie a zem. plynu za 04/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 2 177,22 € 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0082/23 Vyúčtovanie spotreby zem. plynu za 01-04/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 -425,45 € 12.05.2023 13.06.2023 Faktúra
0122023 oprava EZS/alarmu, výmena snímača Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 62,40 € 11.05.2023 11.05.2023 Objednávka
DFB0078/23 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2023-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0077/23 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0076/23 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0075/23 Poplatok za internetové služby za 05/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0074/23 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 270,00 € 05.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0067/23 Čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 180,00 € 04.05.2023 11.05.2023 Faktúra
0112023 čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 180,00 € 03.05.2023 03.05.2023 Objednávka
DFB0073/23 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,89 € 02.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFB0072/23 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 05/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 200,00 € 01.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFB0070/23 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2023-alarm ŠZTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFB0069/23 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2023-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFB0068/23 Telekom. služby pevnej siete za 04/2023-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,82 € 01.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFB0071/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 05/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 130,32 € 01.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFB0065/23 Služby ABT BOZP a PO za 04/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 30.04.2023 11.05.2023 Faktúra