Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0162023 Reaudit a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 310,00 € 13.06.2023 14.06.2023 Objednávka
DFB0100/23 Dodávka el. energie a zem. plynu za 05/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 086,34 € 12.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0099/23 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 270,00 € 08.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0096/23 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2023-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0095/23 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0094/23 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0093/23 Poplatok za internetové služby za 06/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0098/23 šatníková skriňa LUNA pre 5 detí Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 NOMIland, s.r.o. 36174319 185,00 € 05.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0090/23 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 06/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 200,00 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0088/23 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2023-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0087/23 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2023-alarm ŠZTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,13 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0086/23 Telekom. služby pevnej siete za 05/2023-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,59 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0091/23 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,89 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0085/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 06/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 130,32 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0092/23 Služby ABT BOZP a PO za 05/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0084/23 stravovanie klientov a zamestnancov za 05/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jagas, s.r.o. 52378616 2 527,30 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0097/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 05/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 70,32 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
0152023 Šatníková skriňa LUNA pre 5 detí BUK Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 NOMIland, s.r.o. 36174319 185,00 € 30.05.2023 31.05.2023 Objednávka
DFB0083/23 kancelárske potreby, materiál na tvorbu pre úsek výchovy, spotrebný materiál Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ST - Trade s.r.o. 44883471 268,72 € 30.05.2023 13.06.2023 Faktúra
0142023 kancelárske potreby, spotrebný materiál pre tvorbu (úsek výchovy) Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ST - Trade s.r.o. 44883471 268,72 € 26.05.2023 30.05.2023 Objednávka