Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0205/23 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 270,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0207/23 stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 828,80 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB0204/23 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0203/23 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0202/23 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0201/23 Poplatok za internetové služby za 11/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0206/23 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,89 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0195/23 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 800,00 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0200/23 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,50 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0199/23 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,22 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0198/23 Telekom. služby pevnej siete za 10/2023-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,00 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0197/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 130,32 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
0382023/SF darčekové poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 2 000,00 € 31.10.2023 01.11.2023 Objednávka
DFB0196/23 Služby ABT BOZP a PO za 10/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0208/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14,22 € 31.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFB0216/23 dodávka elektriny-04/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 57,76 € 31.10.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0215/23 dodávka elektriny-03/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 69,47 € 31.10.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0214/23 dodávka elektriny-02/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 65,62 € 31.10.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0213/23 dodávka elektriny-01/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 71,28 € 31.10.2023 05.12.2023 Faktúra
0372023 Smart wifi kamerový systém Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 746,40 € 27.10.2023 28.10.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »