Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0030/19 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 02/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 433,20 € 01.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB0029/19 Služby ABT BOZP a PO za 02/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 28.02.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB0036/19 Dodávka el. energie a zem. plynu za 01/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 233,30 € 28.02.2019 26.04.2019 Faktúra
DFB0023/19 potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124 275,12 € 26.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0022/19 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 37,57 € 24.02.2019 28.03.2019 Faktúra
0112019 Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 100,00 € 22.02.2019 23.03.2019 Objednávka
DFB0017/19 potraviny - mäso, mäsové výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MIK, s.r.o. 34099514 68,84 € 18.02.2019 21.03.2019 Faktúra
DFB0016/19 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 63,25 € 16.02.2019 21.03.2019 Faktúra
0102019 Objednávame si u Vás preloženie monitoru kamerového systému Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 160,00 € 15.02.2019 16.03.2019 Objednávka
0092019 Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 100,00 € 15.02.2019 16.03.2019 Objednávka
DFB0014/19 catteringové služby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 731,16 € 11.02.2019 15.03.2019 Faktúra
DOBR/19/01 Dobropis za vrátený tovar - prestieradlo 10 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Praktik Textil s.r.o. 44491191 52,80 € 07.02.2019 08.03.2019 Faktúra
0072019 Objednávame si ú vás 3 kreslo. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Decodom, spol. s r.o. 36305073 239,00 € 06.02.2019 07.03.2019 Objednávka
DFB0011/19 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 25,91 € 02.02.2019 08.03.2019 Faktúra
DFB0012/19 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 22,50 € 02.02.2019 15.03.2019 Faktúra
DFB0010/19 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,71 € 01.02.2019 08.03.2019 Faktúra
DFB0009/19 Telekom. služby pevnej siete za 01/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,13 € 01.02.2019 08.03.2019 Faktúra
DFB0015/19 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 01/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 433,20 € 01.02.2019 21.03.2019 Faktúra
Zmluva č. 6/2019/ŠZTT Zmluva BOZP 2019-2023 Krízové stredisko Trnava, Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Čegiňová Dagmar 1 920,00 € 01.02.2019 08.02.2019 31.01.2023 19.03.2019 PhDr.Horníčková Andrea riaditeľka Zmluva
0062019 Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 100,00 € 31.01.2019 01.03.2019 Objednávka