DFB0030/19 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 02/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
433,20 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/19 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 01/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 233,30 € |
28.02.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
275,12 € |
26.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
37,57 € |
24.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0112019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
100,00 € |
22.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0017/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
68,84 € |
18.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
63,25 € |
16.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0102019 |
Objednávame si u Vás preloženie monitoru kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
160,00 € |
15.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Objednávka |
0092019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
100,00 € |
15.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0014/19 |
catteringové služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
731,16 € |
11.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DOBR/19/01 |
Dobropis za vrátený tovar - prestieradlo 10 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
52,80 € |
07.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0072019 |
Objednávame si ú vás 3 kreslo. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Decodom, spol. s r.o. |
36305073 |
|
239,00 € |
06.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0011/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
25,91 € |
02.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
22,50 € |
02.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,71 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,13 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/19 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 01/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
433,20 € |
01.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 6/2019/ŠZTT |
Zmluva BOZP 2019-2023 |
Krízové stredisko Trnava, Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Čegiňová Dagmar |
|
|
1 920,00 € |
01.02.2019 |
08.02.2019 |
31.01.2023 |
19.03.2019 |
PhDr.Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
0062019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
100,00 € |
31.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |