Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 15/2025/ŠZTT Zmluva o dielo - Stavebné úpravy a adaptácia budovy školy v prírode na špecializované zariadenie Dobrá Voda – projekt interiéru a výkon odborného autorského dohľadu Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Becker spol. s r.o. 43867243 9 700,00 € 14.11.2025 15.11.2025 14.11.2025 Ing. Horváthová Monika poverená riadením Zmluva
DFB0229/25 vodné, stočné za 11/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 12.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0230/25 Dodávka el. energie za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 295,54 € 12.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0231/25 Spotreba zemného plynu za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 971,72 € 12.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0227/25 oprava plynomernej skrine-odstránenie havarijného stavu, prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 1 187,39 € 11.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0228/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 11.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFK0014/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 36 681,24 € 11.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFK0015/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 2 057,72 € 11.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFK0016/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 1 665,79 € 11.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFK0017/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 7 612,11 € 11.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFB0225/25 skupinová supervízia 3 hod., cestovné náklady Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 169,00 € 10.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0226/25 oprava, servis EZS/alarmu, výmena detektora pohybu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 78,72 € 10.11.2025 17.11.2025 Faktúra
0482025 oprava, servis EZS/alarmu, výmena detektora pohybu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 78,72 € 10.11.2025 18.11.2025 Objednávka
DFB0224/25 Dodávka elektriny za 10/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 826,72 € 09.11.2025 17.11.2025 Faktúra
0472025 oprava, servis EZS/alarmu, výmena detektora pohybu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 78,72 € 07.11.2025 07.11.2025 Objednávka
Zmluva č. 14/2025/ŠZTT Rámcová zmluva na poskytnutie služby - stravovanie pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov ZSS Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 40 495,50 € 06.11.2025 07.11.2025 09.10.2026 06.11.2025 Ing. Horváthová Monika poverená riadením Zmluva
0462025 oprava kosačky Stiga, výmena oleja, filtrov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Marián Šupa 11906022 196,75 € 06.11.2025 06.11.2025 Objednávka
DFS0001/25 Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 2 500,00 € 06.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0220/25 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2025-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0221/25 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.11.2025 17.11.2025 Faktúra