Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0432025 Supervízia zamestnancov 5.11.2025 - skupinová 3 hod Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 169,00 € 29.10.2025 29.10.2025 Objednávka
DFB0207/25 Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 5 388,53 € 20.10.2025 22.10.2025 Faktúra
0422025 pobyt psychohygieny 5P, program 10z10 pre 2 zamestnancov, 21.-22.10.2025 wellness program duševnej a fyzickej pohody Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 500,00 € 20.10.2025 27.10.2025 Objednávka
0412025 čistiace, dezinf. prostr. a hyg. potreby,automateriál, spotrebný materiál Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 2 830,32 € 15.10.2025 22.10.2025 Objednávka
DFB0206/25 aktualizačná odborná príprava obsluhy kotolne a motorovej píly Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 102,00 € 14.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0205/25 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,24 € 13.10.2025 15.10.2025 Faktúra
Dodatok č. 58 (Zmluva č. 28/2024/ŠZTT) Dodatok č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 11.12.2024 Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 107 247,37 € 10.10.2025 14.10.2025 13.10.2025 Ing. Monika Horváthová poverená riadením Zmluva
DFB0204/25 kancelárske potreby, materiál pre tvorbu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ASTAS, s.r.o. 36224553 479,12 € 10.10.2025 15.10.2025 Faktúra
0392025 plynomerná skriňa-odstránenie havarijného stavu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 1 187,39 € 09.10.2025 10.10.2025 Objednávka
0402025 kancelárske potreby, materiál na tvorbu (úsek výchovy) Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ASTAS, s.r.o. 36224553 479,12 € 09.10.2025 13.10.2025 Objednávka
DFB0201/25 Spotreba zemného plynu za 09/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 169,67 € 09.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0202/25 Dodávka el. energie za 09/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 239,81 € 09.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0203/25 vodné, stočné za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 09.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0200/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 09.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0199/25 Dodávka elektriny za 09/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 305,13 € 07.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0195/25 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 16,24 € 06.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0196/25 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0197/25 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,63 € 06.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0198/25 Poplatok za internetové služby za 10/2025, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 06.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0192/25 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 06.10.2025 13.10.2025 Faktúra