Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0242025 detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 AMARENA s. r. o. 46084401 112,00 € 21.05.2025 21.05.2025 Objednávka
DFB0092/25 spotrebný materiál do popkornovača Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Michal Koláček 87939339 44,16 € 16.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0093/25 detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 AMARENA s. r. o. 46084401 37,90 € 16.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0094/25 farby, maliarske potreby, spotrebný materiál na údržbu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 2 174,00 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0212025 detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 AMARENA s. r. o. 46084401 37,90 € 15.05.2025 15.05.2025 Objednávka
0222025 ochranný krém na ruky, OOPP Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 243,24 € 15.05.2025 21.05.2025 Objednávka
0232025 čistiace prostriedky, hyg. potreby, upratovacie pomôcky, spotrebný materiál Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 2 000,00 € 15.05.2025 21.05.2025 Objednávka
0202025 servis služobného MV, výmena oleja, filtrov, STK, EK Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Daniel Heteš 43704131 270,00 € 14.05.2025 15.05.2025 Objednávka
Dodatok č. 31 (Zmluva č. 2/2025/ŠZTT) Dodatok č.1/2025 k licenčnej zmluve číslo 2025SA655 zo dňa 29.1.2025 Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 700,00 € 13.05.2025 14.05.2025 31.01.2026 13.05.2025 PhDr.Horníčková Andrea riaditeľka Zmluva
DFB0091/25 Popkornovač Cecotec 1200 W Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 NAY a.s 35739487 30,89 € 13.05.2025 13.05.2025 Faktúra
0182025 Popkornovač 1200W Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 NAY a.s 35739487 30,90 € 12.05.2025 12.05.2025 Objednávka
0192025 spotrebný materiál do popkornovača Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Michal Koláček 87939339 44,16 € 12.05.2025 13.05.2025 Objednávka
0172025 farby, maliarske potreby, spotrebný materiál Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 2 174,00 € 09.05.2025 12.05.2025 Objednávka
DFB0087/25 vodné, stočné za 05/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 09.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0088/25 Spotreba zemného plynu za 04/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 652,02 € 09.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0089/25 Dodávka el. energie za 04/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 263,19 € 09.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0086/25 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,24 € 09.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0084/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0083/25 Služby ABT BOZP a PO za 04/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0085/25 Dodávka elektriny za 04/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 -25,45 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra