Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0152026 seminár VEMA PAM 41.01 online-účastnícky poplatok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 24.03.2026 25.03.2026 Objednávka
0142026 Oplátkovače Classic forma s gravírovaním Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MRP Plus Slovakia s. r. o. 57319669 690,99 € 18.03.2026 19.03.2026 Objednávka
0132026 filter do sušičky Whirlpool Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Trust-sk s. r. o. 53784634 28,00 € 17.03.2026 18.03.2026 Objednávka
DFB0049/26 skupinová supervízia 2 hod., individuálna supervízia 2 hod. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 226,00 € 13.03.2026 19.03.2026 Faktúra
Dodatok č. 13 (Zmluva č. 20/2025/ŠZTT) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.12.2025 "Zateplenie a stavebné úpravy špecializovaného zariadenia Dobrá Voda" Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 16 111,70 € 12.03.2026 13.03.2026 12.03.2026 PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA riaditeľka Zmluva
0122026 bezpečnostné fólie na plastové okná a dvere, montáž Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ADLO - Investičná s. r. o. 44457626 1 619,54 € 12.03.2026 13.03.2026 Objednávka
DFB0046/26 Spotreba zemného plynu za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 1 784,74 € 11.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0047/26 Dodávka el. energie za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 276,94 € 11.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0048/26 vodné, stočné za 03/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 11.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0045/26 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,73 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0044/26 Spotreba elektriny za 02/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 982,93 € 08.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0040/26 Poplatok za internetové služby za 03/2026, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 07.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0041/26 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,47 € 07.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0042/26 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 07.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0043/26 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 07.03.2026 13.03.2026 Faktúra
0112026 Supervízia zamestnancov 04.03.2026: skupinová 2 hod. individuálna 2 hod. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 226,00 € 04.03.2026 05.03.2026 Objednávka
DFB0037/26 Telekom. služby pevnej siete za 02/2026, prev. DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,68 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0038/26 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026-alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 - SIM alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0036/26 Služby ABT BOZP a PO za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 03.03.2026 13.03.2026 Faktúra