Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0102026 oprava sušičky Whirlpool Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERVO SERVIS, s.r.o. 45893730 100,00 € 27.02.2026 28.02.2026 Objednávka
0092026 kurz Manažér kvality v sociálnych službách, poplatok pre 1 zamestnanca Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ALIJA 42154685 670,00 € 19.02.2026 20.02.2026 Objednávka
DFB0030/26 kurz Manažér kvality v sociálnych službách, poplatok pre 1 zamestnanca Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ALIJA 42154685 670,00 € 19.02.2026 04.03.2026 Faktúra
0082026 Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20, 17 L Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 68,08 € 12.02.2026 13.02.2026 Objednávka
DFB0028/26 Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20, 17 L Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 68,08 € 12.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0027/26 Spotreba zemného plynu za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 2 184,01 € 12.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0029/26 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 12.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0025/26 Dodávka el. energie za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 320,51 € 11.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 vodné, stočné za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 11.02.2026 19.02.2026 Faktúra
0062026 zabezpečenie tlakovej skúšky prenosných hasiacich prístrojov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Požiarne centrum s. r. o. 52806901 59,04 € 10.02.2026 11.02.2026 Objednávka
0072026 tapetovanie, penetrovanie 33,28 m2 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ladislav Palkech - EKO - COLOR 44257597 456,00 € 10.02.2026 11.02.2026 Objednávka
DFB0023/26 zrkadlová fólia samolepiaca 10 bm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 139,00 € 10.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0024/26 tlakové skúšky hasiacich prístrojov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Požiarne centrum s. r. o. 52806901 59,04 € 10.02.2026 17.02.2026 Faktúra
0052026 Zrkadlová samolepiaca fólia 10 bm/67,5 cm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 139,00 € 09.02.2026 10.02.2026 Objednávka
DFB0022/26 Spotreba elektriny za 01/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 2 382,99 € 08.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0018/26 Poplatok za internetové služby za 02/2026, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0019/26 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0020/26 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,47 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0021/26 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0017/26 Služby ABT BOZP a PO za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra