Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0062026 zabezpečenie tlakovej skúšky prenosných hasiacich prístrojov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Požiarne centrum s. r. o. 52806901 59,04 € 10.02.2026 11.02.2026 Objednávka
0072026 tapetovanie, penetrovanie 33,28 m2 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ladislav Palkech - EKO - COLOR 44257597 456,00 € 10.02.2026 11.02.2026 Objednávka
DFB0023/26 zrkadlová fólia samolepiaca 10 bm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 139,00 € 10.02.2026 12.02.2026 Faktúra
0052026 Zrkadlová samolepiaca fólia 10 bm/67,5 cm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 139,00 € 09.02.2026 10.02.2026 Objednávka
DFB0014/26 Telekom. služby pevnej siete za 01/2026, prev. DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,67 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0015/26 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,16 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0016/26 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026-alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0013/26 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,73 € 03.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0011/26 stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 312,40 € 02.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0010/26 Dodávka elektriny za 02/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 209,90 € 01.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0042026 Školenie-Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby, 1 účastník Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. 46582339 150,00 € 29.01.2026 29.01.2026 Objednávka
DFB0012/26 online školenie - povinnosti poskytovateľa SS §10 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. 46582339 150,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Faktúra
DFB0009/26 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 02/2026 preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 280,00 € 28.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0008/26 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 20.01.2026 29.01.2026 Faktúra
DFB0007/26 Licencia na používanie eKarty Rodiny na rok 2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 JumiSOFT s. r. o. 54395534 600,00 € 15.01.2026 19.01.2026 Faktúra
DFB0297/25 vodné, stočné vyúčtovanie za 11-12/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 59,74 € 15.01.2026 29.01.2026 Faktúra
DFB0006/26 vodné, stočné za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 15.01.2026 29.01.2026 Faktúra
DFB0296/25 Dodávka el. energie za 12/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 296,63 € 14.01.2026 16.01.2026 Faktúra
0032026 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení, elektrospotrebičov v zmysle cenovej ponuky na rok 2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 409,56 € 12.01.2026 12.01.2026 Objednávka
DFB0295/25 spotreba plynu-prevádzka Dobrá Voda, vyúčt. za II. polrok 2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 805,71 € 12.01.2026 06.02.2026 Faktúra