Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0203/19
- Popis fakturovaného plnenia: stravne listky
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: 1 557,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť