DFJ0084/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
416,02 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
Ochrana objektu za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
38,40 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0005/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
654,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
Odosielanie mobilných výpl. lístkov za 12/23-02/24 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,20 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0083/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
237,36 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0082/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
232,85 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
Malý plyn ŠJ za 03/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
158,41 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
Pevná linka, internet za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,92 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
El.energia za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
Vodné, stočné za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
220,68 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
El. energia za 03/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
269,21 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
Služby BOZP za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
Služby PO, CO a zdravotný dohľad za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
58,50 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
Tep. energia za rok 2023 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
911,88 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0081/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
112,07 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0080/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
122,46 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0079/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
81,65 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0078/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
13,83 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0077/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
70,51 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0076/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
126,27 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0075/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
20,46 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0073/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
234,36 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0074/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
126,54 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
Konzultácia k programu WinIbeu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IVES |
00162957 |
|
36,00 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
106,20 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0004/24 |
Refundácia energií a služieb za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
2 024,13 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0072/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
227,01 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |