Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0196/26 ubytovanie a strava pracovná porada Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 BAD, s.r.o. 31631045 200,00 € 28.08.2026 01.09.2026 Faktúra
DFB0191/26 oprava žalúzií v učebniach školy Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Andrej Hambálek 44170254 990,00 € 18.08.2026 01.09.2026 Faktúra
DFB0188/26 revízie 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 613,77 € 17.08.2026 24.08.2026 Faktúra
DFB0190/26 predĺženie domény a emailu oasered na 5 rokov Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 INTERNET CZ, a.s. 26043319 77,24 € 17.08.2026 24.08.2026 Faktúra
DFPČ0009/26 Refundácia nákladov a služieb za 07/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 70,00 € 12.08.2026 15.08.2026 Faktúra
DFP0007/26 Erasmus - náklady na dopravu Granada Španielsko Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AGAMOS s.r.o. 28349521 1 390,00 € 12.08.2026 24.08.2026 Faktúra
DFB0186/26 plyn ŠJ 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 28,08 € 10.08.2026 15.08.2026 Faktúra
DFB0187/26 vyúčtovanie EE za 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 -268,06 € 10.08.2026 24.08.2026 Faktúra
DFB0185/26 VIS za 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 64,37 € 07.08.2026 15.08.2026 Faktúra
DFB0184/26 spracovanie poštových poukážok ŠJ za 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovenská pošta ,a.s. 36631124 0,48 € 07.08.2026 15.08.2026 Faktúra
DFB0180/26 vodné, stočné 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 98,65 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0178/26 BOZP 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 73,80 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0179/26 OPP, PZS, CO za 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0181/26 pevná linka+internet 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,23 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0182/26 mobily 7/26 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,68 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0183/26 ŽOS 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 46,62 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0177/26 záloha EE 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 724,31 € 03.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0176/26 čistenie kanalizácie v ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 PDH Group s. r. o. 56705638 200,00 € 03.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0173/26 OOÚ 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 03.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0174/26 služby v oblasti šikany a kyberšikany za 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 43,05 € 03.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0175/26 monitorovanie prietoku vody 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ENMON APP s.r.o. 53566653 34,20 € 03.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0172/26 pračka ECG Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SATINA ELEKTRO, s.r.o. 45590788 239,00 € 31.07.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0171/26 vyúčtovanie EE za 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 -59,28 € 28.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFPČ0008/26 Refundácia nákladov a služieb za 06/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 85,75 € 27.07.2026 05.08.2026 Faktúra
DFP0004/26 Erasmus - individuálna podpora Granada Španielsko - študenti Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AGAMOS s.r.o. 28349521 1 400,00 € 16.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFP0005/26 Erasmus - náklady na pobyt Granada Španielsko - študenti Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AGAMOS s.r.o. 28349521 9 744,00 € 16.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFP0006/26 Erasmus - náklady na pobyt Granada Španielsko - doprovod Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AGAMOS s.r.o. 28349521 2 660,00 € 16.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFB0170/26 prenájom ŠH za 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mesto Sereď 00306169 1 421,00 € 16.07.2026 15.08.2026 Faktúra
DFB0169/26 vodné, stočné 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 227,24 € 14.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFB0167/26 výplatné pásky 4 - 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 14,48 € 09.07.2026 30.07.2026 Faktúra