Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0153/26 záloha EE 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 724,31 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0154/26 benzínová kosačka AL-KO Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Jozef Cicák-ASTRA 30917069 540,55 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0151/26 OOÚ 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0152/26 služby v oblasti šikany a kyberšikany za 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 43,05 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFJ0121/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 121,97 € 30.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0150/26 odvoz bio odpadu 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 86,00 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
DFJ0120/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FruitHome s.r.o. 52437221 34,41 € 29.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0149/26 materiál na údržbu Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 133,00 € 29.06.2026 10.07.2026 Faktúra
DFPČ0006/26 Refundácia nákladov a služieb za 05/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 320,00 € 29.06.2026 10.07.2026 Faktúra
DFS0004/26 Kytice pre zamestnancov Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 50,00 € 29.06.2026 10.07.2026 Faktúra
DFJ0119/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 6,43 € 26.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0148/26 Vôňa do dávkovačov WC žiaci Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 16,91 € 26.06.2026 10.07.2026 Faktúra
DFJ0118/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 107,31 € 24.06.2026 27.06.2026 Faktúra
DFJ0117/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 26,93 € 23.06.2026 27.06.2026 Faktúra
DFJ0116/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 38,22 € 22.06.2026 27.06.2026 Faktúra
DFJ0114/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 106,52 € 22.06.2026 27.06.2026 Faktúra
DFJ0115/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FruitHome s.r.o. 52437221 150,15 € 22.06.2026 27.06.2026 Faktúra
DFB0142/26 príspevok na environementálne vzdelávanie šk.rok 2026/2027 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 45739153 50,00 € 22.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFJ0112/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 276,99 € 18.06.2026 23.06.2026 Faktúra
DFJ0113/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Tropico Z, s.r.o. 51927217 200,21 € 18.06.2026 27.06.2026 Faktúra
DFB0141/26 požiarne hlásiče Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FIREcontrol s. r. o. 46388915 99,63 € 18.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFJ0111/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 48,67 € 17.06.2026 23.06.2026 Faktúra
DFJ0109/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 267,05 € 15.06.2026 23.06.2026 Faktúra
DFJ0110/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FruitHome s.r.o. 52437221 313,49 € 15.06.2026 23.06.2026 Faktúra
DFB0139/26 vodné, stočné 5/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 221,08 € 15.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFB0140/26 vyúčtovanie tepla za 5/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 -402,96 € 15.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFJ0108/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 225,30 € 12.06.2026 23.06.2026 Faktúra
DFJ0107/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 192,03 € 11.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0138/26 oprava kopírky, dodanie atramentov Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 508,72 € 11.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFB0137/26 revízie 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 613,77 € 11.06.2026 30.06.2026 Faktúra