Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0171/26 vyúčtovanie EE za 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 -59,28 € 28.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFPČ0008/26 Refundácia nákladov a služieb za 06/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 85,75 € 27.07.2026 05.08.2026 Faktúra
DFP0004/26 Erasmus - individuálna podpora Granada Španielsko - študenti Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AGAMOS s.r.o. 28349521 1 400,00 € 16.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFP0005/26 Erasmus - náklady na pobyt Granada Španielsko - študenti Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AGAMOS s.r.o. 28349521 9 744,00 € 16.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFP0006/26 Erasmus - náklady na pobyt Granada Španielsko - doprovod Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AGAMOS s.r.o. 28349521 2 660,00 € 16.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFB0169/26 vodné, stočné 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 227,24 € 14.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFB0167/26 výplatné pásky 4 - 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 14,48 € 09.07.2026 30.07.2026 Faktúra
DFPČ0007/26 farby, laky, maliarske potreby Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Lapoš Gabriel-FARBY LAKY 32364181 226,90 € 08.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0163/26 plyn ŠJ 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 126,32 € 08.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0165/26 BOZP 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 73,80 € 08.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0166/26 OPP, PZS, CO za 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 08.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0162/26 VIS za 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 64,37 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0161/26 revízie 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 613,77 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0159/26 upratovanie priestorov školy za 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TIP-TOP Services s.r.o. 36265527 2 597,76 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0160/26 spracovanie poštových poukážok ŠJ za 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovenská pošta ,a.s. 36631124 0,48 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0156/26 mobily 6/26 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,10 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0157/26 pevná linka+internet 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,26 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0158/26 ŽOS 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 46,62 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0153/26 záloha EE 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 724,31 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0154/26 benzínová kosačka AL-KO Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Jozef Cicák-ASTRA 30917069 540,55 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0151/26 OOÚ 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0152/26 služby v oblasti šikany a kyberšikany za 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 43,05 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFJ0121/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 121,97 € 30.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0150/26 odvoz bio odpadu 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 86,00 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
DFJ0120/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FruitHome s.r.o. 52437221 34,41 € 29.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0149/26 materiál na údržbu Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 133,00 € 29.06.2026 10.07.2026 Faktúra
DFPČ0006/26 Refundácia nákladov a služieb za 05/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 320,00 € 29.06.2026 10.07.2026 Faktúra
DFS0004/26 Kytice pre zamestnancov Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 50,00 € 29.06.2026 10.07.2026 Faktúra
DFJ0119/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 6,43 € 26.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0148/26 Vôňa do dávkovačov WC žiaci Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 16,91 € 26.06.2026 10.07.2026 Faktúra