DFJ0103/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
292,93 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0107/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
95,03 € |
23.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0106/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
15,55 € |
23.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0102/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
367,28 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
Lokalizácia únikov vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
750,00 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0105/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
146,61 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0100/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
26,80 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0101/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
149,92 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
Servisná kontrola alkoholtestera |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alab, spol. s r.o. |
45842167 |
|
48,00 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0099/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
75,00 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0098/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
282,29 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0097/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
61,92 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0007/24 |
Náhradné náplne KATRIN |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
640,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0095/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
153,48 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0096/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
13,82 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0094/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
26,04 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0092/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
125,29 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0093/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
414,05 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0091/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
103,18 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0090/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
578,09 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0088/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
231,36 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0089/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
264,36 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
Tep. energia za 03/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 429,03 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0087/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
133,47 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0086/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
370,82 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
Servisné a revízne činnosti za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0006/24 |
Dezinfekcia na ruky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
51,60 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
IT služby za 03/2024, kábel k PC, router |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
184,00 € |
07.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0085/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
140,17 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |