Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0119/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 172,33 € 09.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0096/24 Zapojenie IP modulu k ústredni Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Žos Bezpečnosť 1, s.r.o 36703176 72,00 € 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFJ0120/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 128,43 € 07.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0095/24 Malý plyn ŠJ za 04/2024 - vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 278,51 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0118/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 293,15 € 06.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0094/24 Balíček Naša Strava.sk Štandard za 05/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0117/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 391,35 € 05.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0088/24 Adaptéry pre monitory Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA 17647231 125,00 € 05.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0089/24 Ochrana objektu za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 42,48 € 04.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0115/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 351,84 € 03.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFJ0116/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 137,82 € 03.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFPČ0008/24 Refundácia energií a služieb za mesiac 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 1 576,07 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0114/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 7,08 € 02.05.2024 06.05.2024 Faktúra
DFJ0113/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 432,42 € 02.05.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0091/24 Mobilné telefóny, splátka telefónu za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,20 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0090/24 Pevná linka, internet za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,93 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0087/24 El.energia za 05/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 704,35 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0085/24 Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0112/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 90,92 € 30.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0093/24 Služby PO, CO, zdravotný dohľad za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 30.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0092/24 Služby BOZP za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 72,00 € 30.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0084/24 Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 58,50 € 30.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0086/24 Vodné, stočné za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 299,53 € 30.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0098/24 El. energia za 04/2024 - vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 153,35 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0083/24 IT služby za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA 17647231 375,00 € 29.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0110/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 276,97 € 26.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFJ0109/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 108,35 € 26.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFJ0108/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 204,63 € 25.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFJ0111/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 406,70 € 25.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFJ0104/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 148,13 € 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »