DFB0128/19 |
PO a zdravotný dohľad za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
03.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/19 |
BOZP za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
03.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/19 |
Tep. energia za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 821,43 € |
03.07.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/19 |
Špeciálno-pedagogické poradenstvo 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
49,00 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/19 |
Mobilné telefóny za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,83 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/19 |
Pevná linka za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/19 |
Malý plyn za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/19 |
Ochrana osobných údajov za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/19 |
Vodné, stočné za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
186,98 € |
30.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/19 |
El. energia za 6/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
74,76 € |
30.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0108/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
41,44 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0109/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
37,33 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/19 |
Technická správa za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
214,80 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/19 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/19 |
El. energia za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/19 |
Triedne výkazy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
55,26 € |
25.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0107/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
108,69 € |
24.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0007/19 |
Refundácia energií a služieb za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
766,47 € |
24.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0006/19 |
Kytica - ukončenie pracovného pomeru |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
15,00 € |
23.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/19 |
ASC agenda- aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ na rok 2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
449,00 € |
21.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0106/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
48,11 € |
20.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0105/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
111,70 € |
20.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0104/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
98,66 € |
17.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0103/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Sukennik Bohumil |
32359161 |
|
175,01 € |
14.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0101/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
223,27 € |
11.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/19 |
Pečiatka FK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
78,00 € |
10.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0102/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
70,68 € |
10.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0100/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
152,70 € |
10.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/19 |
Členský príspevok za rok 2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
10.06.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0098/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
138,03 € |
07.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |